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650万的2套设备2024年已全部确认收入,缴纳增值税。其中一套A设备300万,已收款195万,应收款105万;一套B设备350万,已收款227.5万元,应收款122.5万。现客户违约,提议将设备总计应收款227.5不再支付,退回1台B设备后平账,并要求我司开具红字发票350万,请分析一下我司涉及的各种税费税务风险

2026-05-22 15:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-22 15:34

直接全额红冲 350 万发票,涉嫌违规红冲,存在增值税补税罚款风险 附加税随增值税一并连带涉税风险 无合规凭据核销欠款,坏账无法税前扣除,企业所得税需调增 合同变更未处理,存在印花税涉税隐患 合规处理:仅按实际退货部分红冲,未收回款项按坏账核销并备齐佐证资料

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直接全额红冲 350 万发票,涉嫌违规红冲,存在增值税补税罚款风险 附加税随增值税一并连带涉税风险 无合规凭据核销欠款,坏账无法税前扣除,企业所得税需调增 合同变更未处理,存在印花税涉税隐患 合规处理:仅按实际退货部分红冲,未收回款项按坏账核销并备齐佐证资料
2026-05-22
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-06-22
你好同学,稍等回复你
2023-05-10
你好,具体是针对哪一笔业务的? 
2023-05-10
同学您好 1、设备入账价值=122%2B3=125
2022-05-23
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