您好,这个的话,借 应收 贷 财务费用

我家再卖电影票时,代收a公司5元服务费,现需给a公司打回去5元服务费,a公司给我们提供服务费发票,如何做账?收到时可以做借银行存款贷其他应付款,付款时做借其他应付款贷银行吗?但是这样做收到发票又没计入费用
收到银行手续费专票,之前手续费做账分录借财务费用贷银行存款,现在收到专票怎么入账
之前记的账是借:其他应收 贷:银行存款 现在收到了发票该怎么做账?
之前银行收到服务费 挂账是借银存 贷应收 现在我给开具了发票 如何做账?
前期无票收入,现在收到发票如何冲销。 无票收入 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-销项税额 收到发票 借:应收账款 贷:银行存款 这样做吗
小规模纳税人,去年之前跟一家公司有经济往来开了发票,现在那家公司要退款了,发票在3月份已经开出来给对方公司,现在这笔业务怎么处理
甲方总包合同金额1000万,我们分别出去下游合同也是1000万,这样可以不?
供应商已认证发票,销售方申请冲红,是不是需要供应商申请红色申请单,销售方才能冲红
老师我家光伏电站合同年限到期了,电站无偿给对方,但我家账上还有折旧,和财政拨款怎么处理呀
中午好老师,我们是餐饮行业,产生商户罚款(商户违章)计入营业外收入需要提税么?会计准则有要求提税么?
收到不动产增值税专用发票2张各100万,5%的税率 能全额抵扣增税税吗?还是本月抵扣60%,下月抵扣40%
您好老师,总公司付给分公司的钱,分公司直接付社保费了,这个跟总公司的往来怎么抵消呢,能给个分录过程嘛
老师开票内容为学术活动费,有相关会议资料,能入账会议费吗
安工险什么情况下,是计入在建工程的?
老师您好 公司给销售人员发的提成和给股东的分红如何做账?需要交税吗
为什么贷财务费用? 应该是借应收 应交税金销项税 把?
您好,你不做费用吗,你收到的
为什么做财务费用? 这是我销售中产生的服务费啊
是你们收到的,还是你们支付的?
收到的啊 然后给他开具了发票
那你们就做销项,我以为是支付的呢
你还是么懂 我之前收到这笔钱 做的银存贷应收 现在我才给人家开具发票 我咋冲这笔账?
对你之前是借方银行 贷方应收,那么现在就是借 应收 带 应交税费 应交增值税 销项税额 这个
冲账 冲借应收贷应交税金应交增值税?
嗯对,是这意思的了