你好,是自然人电子税务局,登录可以看到
个体工商户,经营所得个税申报,是在自然人服务平台里面,经营所得个人所得税季度申报A表里面报吗
老师你好,个体工商户经营所得汇算清缴在哪里申报啊
老师,个体户,个人独资企业,合伙企业,都是季度申报经营所得,年度申报经营所得汇算清缴是吗?
老师,一个人办理2个个体工商户口,今年个人所得税汇算清缴是在哪里申报?
个体户经营所得汇算清缴,申报时,一直显示纳税人符合个体工商户减半征收个人所得税,个人所得税减免税事项报告表在哪里申报
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
用电脑下载,或者百度自然人电子税务局
老师,这个是每年都要申报的吗?怎么我以前都没有申报过?
个体户查账征收需要申报,次年的3月31日前申报
老师,是用个体工商户的身份信息登录填报吗?
你好,是的,用个体户的信息登录