您好,不是的,往来科目需要重分类,看所属明细科目余额方向 “应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列;
其他应收款科目期末余额在借方负数 其他应付款科目期末余额在贷方负数,请问在财务报表资产负债表中如何填写呢?
老师,我公司现在需要换财务系统,需要把旧系统的期末余额放到新系统上,可我有一个问题,资产负债表的预收账款期末余额=应收账款的贷方余额+预收账款的贷方余额, 比如 预收账款-A客户 借方余额5000 预收账款 -B客户 贷方余额60000 应收账款- 甲公司借方 10000 应收账款-乙公司 贷方30000 可是我在新系统上按照旧系统的科目余额数据数据对应科目下客户录入数据,结果在新系统上资产负债表的期末 应收账款是70000 预收账款55000 可是在旧系统资产负债表的期末余额是 应收账款 15000 预收账款期末余额90000 为什么会这样呢,我都是按照对应的科目输入数据的。
资产负债表中的其他应收款和其他应付款如何填列,其他应付款期末=其他应付贷方余额+其他应收贷方余额,如果其他应收只有借方余额,那是不是说资产负债表里的其他应付款期末数就=科目余额表的其他应付款余额
你好,老师,我想问一下,科目余额表里,应付账款的贷方余额是负数,资产负债表里的应付账款的期末余额是不是就是零?
科目余额表上应付账款科目有借方余额的话是不是就会导致资产负债表应付账款期末余额和科目余额表余额数不一致
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您说的公式我知道,可是应收账款累积余额在贷方,不是已经重分类到预收了啊
您好,对对,如果应收账款和预收账款 所属明细科目的借方余额 都 没有,这是填0
老师我还是不明白,我可不可以用图片里的数据请教您告诉我仔细一点啊
您好,好的,可是我没有看到图片嘛
怎么发不过去啊呜呜
您好,截图发送可以的,您试一下
微信温老师是不是您啊
您好,不是的,截图发不了,咱可以发文字嘛
资产负债表应收年初数是4200,科目余额表贷方余额21950,老师那应收的期末数是多少啊
您好,这个应收要具体到每个客户借方是多少,贷方是多少的,比如A借方100 B贷方500
噢,就是比如B客户余额在贷方就放在预收账款里,A客户余额在借方就放在应收账款里,然后都是加上年初数等于期末数,是不是这个意思啊老师
您好,不对,负债表是时点数,根本不有考虑年初的数据哦,直接用科目余额表的期末数就可以了
噢,好的,我等会看看资产负债表应收账款和余额表应收账款的合计数据的,马上起床了,非常感谢老师,辛苦您了
亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心!