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请问老师,如果科目余额表的应收账款余额在贷方,那资产负债表应收账款期末数是不是就不用填数据了啊

2024-03-25 04:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-25 04:49

您好,不是的,往来科目需要重分类,看所属明细科目余额方向 “应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列;

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快账用户8690 追问 2024-03-25 05:06

您说的公式我知道,可是应收账款累积余额在贷方,不是已经重分类到预收了啊

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齐红老师 解答 2024-03-25 05:19

您好,对对,如果应收账款和预收账款   所属明细科目的借方余额  都 没有,这是填0

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快账用户8690 追问 2024-03-25 05:24

老师我还是不明白,我可不可以用图片里的数据请教您告诉我仔细一点啊

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齐红老师 解答 2024-03-25 05:27

您好,好的,可是我没有看到图片嘛

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快账用户8690 追问 2024-03-25 05:33

怎么发不过去啊呜呜

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齐红老师 解答 2024-03-25 05:37

您好,截图发送可以的,您试一下

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快账用户8690 追问 2024-03-25 05:39

微信温老师是不是您啊

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齐红老师 解答 2024-03-25 05:48

您好,不是的,截图发不了,咱可以发文字嘛

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快账用户8690 追问 2024-03-25 05:52

资产负债表应收年初数是4200,科目余额表贷方余额21950,老师那应收的期末数是多少啊

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齐红老师 解答 2024-03-25 05:55

您好,这个应收要具体到每个客户借方是多少,贷方是多少的,比如A借方100   B贷方500

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快账用户8690 追问 2024-03-25 06:02

噢,就是比如B客户余额在贷方就放在预收账款里,A客户余额在借方就放在应收账款里,然后都是加上年初数等于期末数,是不是这个意思啊老师

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齐红老师 解答 2024-03-25 06:11

您好,不对,负债表是时点数,根本不有考虑年初的数据哦,直接用科目余额表的期末数就可以了

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快账用户8690 追问 2024-03-25 06:16

噢,好的,我等会看看资产负债表应收账款和余额表应收账款的合计数据的,马上起床了,非常感谢老师,辛苦您了

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齐红老师 解答 2024-03-25 06:22

 亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心!

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您好,不是的,往来科目需要重分类,看所属明细科目余额方向 “应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列;
2024-03-25
你好,不是的。 其他应收款贷方余额,需要计入资产负债表的  其他应付款  栏次 应当根据明细账分析计算填写,而不是根据科目余额表直接填写的 
2025-01-07
您好,对的,这个是不一样的了
2023-11-07
是的,你的理解是对的
2021-07-07
其他应收款的贷方余额单位,报表放在其他应付款 其他应付款的借方余额,报表要放在其他应收款
2020-10-15
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