可以的,可以这么做的。
老师,问一个问题,我们去年给客户开了一张发票,(他们把发票弄丢了,而且他们财务不要去年的发票)我这边只能红冲了重新开,但是第二联被他们弄丢了,我在开负数发票的时候一定要附上以前的原发票嘛 是普票,红冲一定要附以前的那张发票嘛。
老师,我们客户把我们开给他们的发票漏做账了,2年前的发票,现在他们要求红冲,再重新开,这个2年前的发票不重开可以入账吗?
老师,我们客户把以前的发票专票搞不见了,是21年3月和7月的2张,现在让我们重新开,那发票不见了额,我们可以冲红重新开吗?客户的要求我们老板肯定答应的,要不人家不给回款
22年9月货款,已开票,货款未付,但现在客户要求8折付款。怎么处理发票。是不是客户已抵扣的,可以让他们红冲给我们。然后我们再以折扣重新开票给他们?这个红冲具体是要怎么红冲的。
老师,您好,两年前我们应该给a付一笔款,他们给我们开票,后来因为一些事情,没有付款,我们也没有收他们的发票,他们没有红冲,现在我们把这笔钱付了,他们把2年前发票给我们了,这可以入账吗
固定资产车卖了,原值351150.44,卖车前剩余净值39797.05,卖成34000这个应该怎么做账呢?
老师您好 我们公司付款出去了,但是 对方不开发票进来了,我们该怎么处理?
老师,现在所得税汇算清缴没有A107040减免所得税优惠明细表,只有A107020.所得税减免明细表,这个要选吗
和对方公司有销售和采购,那样会计科目只用一个应收账款吗
老师,24年11月漏报了一笔收入,专管员让我更正申报 交了税金与滞纳金 请问金蝶账套,我补补记了收入,那税金与滞纳金需要做分录嘛?
房屋资金是放到租赁费还是办公费
老师您好 问企业所得税汇算清缴后,收到关联业务年度报告申报提醒,提示24年度存在关联业务往来年度报告需要申报,问必须要报送吗
老师,对方给我们公司开的发票是专票,本来已经抵扣了,后面税务通知异常,又进项转出了,这个税费让对方公司给打款了,收到的税费打款如何做账
你好 老师 就是我们3月份 有多余的留底税额有8000块钱。这个在科目余额表有所体现,但是,这个8000需要做分录吗?
请问一下,采用小企业会计准则的,企业所得税汇算清缴的填报 1.麻烦看一下图,是不是国家规定的可以扣除的捐赠发票,是不是要填公益捐赠明细表,麻烦看一下图片里的发票 2.请问一下,比如,管理费用全年1百万,其中管理费7万(有发票69500元,没有发票500元)租赁费20万(其中18万有发票,2万没有发票),其他子科目(包含业务招待费)都有发票,销售费用全年120万,其中交通费2万(有发票1.9万,0.1万没有发票)其他子科目(包含宣传费、招待费)都有发票,请问这些没有发票是填报在纳税调整明细表里第30栏目“其他”吗,帐载金额/税收金额怎么填,帮我这2个分别填一个具体数字,谢谢
我们在2023年已经确认收入 ,那对我们2023年收入所得税有影响吗?
好,不影响的,今年宏冲在做正数1,正数1,负数是0。
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。