您好,现在可以入成本科目,不建议调整以前的账了,成本还影响毛利率的,这个调整范围太大了,可能还有一些是库存没卖掉,算不出来主营业务成本是多少
之前的财务都没计提折旧,那现在固定资产折旧是一次性计提吗?还是只能计提当年的?要计入以前年度损益调整这个科目吗
固定资产的分类、折旧年限以及残值率发现以前做错了,原本分类是办公设备,现在调整为仪器设备,折旧年限是5年,现在调整为8年,残值率为3%,现在调整为5%,想问一下以前的累计折旧需要做调整吗?
请问:更正以前年度的折旧费,2022年发现2019-2021年的累计折旧二级科没按资产分类直接用资产名称,2019-2021年计提折旧时: 借:管理费用-折旧费 贷:累计折旧-大众汽车 -美的空调 这种情况现在更正按资产分类入帐,需要按2019-2021年原凭证红字再蓝色更正吗? 还是做一笔分录直接把累计折旧明细科目余额转到正确的分类科目,如: 贷:累计折旧-大众汽车(负数金额) -美的空调(负数金额) 贷:累计折旧-运输工具(正数金额) -家具器具用具等(正数金额)
老师,发现一笔折旧2019年,分录这样写的借:累计折旧,贷累计折旧,其实贷方应该是管理费用-折旧费,现在2023才发现,更正分录是不是这么做借以前年度损益调整-折旧费贷:累计折旧??准备做汇算清缴才发现次账,需要做调减吗?
冲销以前年度多计提折旧,借:损益类科目-管理费用-累计折旧红字 贷:以前年度损益调整 还是 借:资产类的科目-累计折旧 贷:以前年度损益调整?
老师7月份补了24年的买卖合同印花税,8月还有风险提示,正常吗?
老师您好,一般纳税人酒店,小企业会计准则,酒店的电费,水费,网费,等等用,应该怎么分摊
往来款的概念及用途?
老师上个月开的普票,这个月客户想要让冲销开专票怎么操作
老师,这个月做7月份的帐,个税申报是6月份的工资对吧
法院执行走一笔钱是给人员的一个工伤赔偿会计分录应该怎么做
老师我们本月开了一张红字发票,是我已经抵扣的,金额21000,税额1260,我在报税的时候税务系统应该怎么操作
老师麻烦问一下,我收到一张住宿费发票,是不是就写张报销单,后面附上发票,凭证是借管理费用—业务招待费,贷:现金,老师这样做对吗,谢谢
老师早上好,我新接受了一家公司,他们每月未增值税不结转,当月交上月增值税时借方用:应交税费/应交增值税/应交增值税(已交税金)。当月不结转对资产负债表有影响吗?我们以前都是当月结转,借方:应交税金/应交增值税/转出未交增值税,贷方:应交税金/未交增值税。我这个月应该对应交的增值税怎么处理?请老师给指点一下。
老师你好:小规模纳税人开票税率1%,做账不含税收入是按1%还是3%价税分离?谢谢!
就是现在折旧入成本类以前的就也不管是吗
您好,是的,没有这个必要去调整了