借银行存款贷主营业务收入应交税费。 借主营业务成本贷劳务成本。 借劳务成本贷应付职工薪酬,银行存款等等。
请问老师,进口货物,预付了货款 借:预付货款 (按照合同外币金额*付款当日汇率换算人民币金额记价) 贷:银行存款 商品入库 借:库存商品(增值税海关缴款书完税价格)代:预付账款 预付账款大于海关缴款书完税价格,多的钱不退回,怎么处理 ?(合同上外币金额大于报关单上外币金额)
工厂应收应付都是月结的,是一个客户多次下单那种。我可以在月末对好账后把同一个客户的对账单汇集在一起。只做一笔销售货物确认收入的分录吗?
一般什么公司会需要废电缆,废电机,废铜,废灯罩等这些废旧物资
老师好,小规模公司2季度因为红冲1季度发票,销售额是-62605.2,税额是-626.09,现在申报增值税比对不通过是怎么回事呢?相差额是1252.07,该怎么处理呢?
老师四月份有笔采购货款忘记写凭证了,导致银行流水查1542元,老师可以把账做到这个月吗?
平均风险股票要求的报酬率和股票市场的平均风险报酬率含义不一样吗?
您好老师,2024年汇算清缴退回来的企业所得税16139.05元怎么分录 以前分路是 借:所得税费用 贷:应交税费~应交企业所得税 借:应交税费~应交企业所得税 贷:银行存款 现在2024年交的企业所得税退回来了怎么分路
考试的时候,财务成本管理的企业价值评估等现金流量的填表题可以自己增加行次吗?
召开后面的具体内容是啥意思
个体户定额后对开票有什么要求
那这个工资算多少入成本合适呢? 每个月7500,然后工资5000了,成本就按工资5000算么?
按照实际也就是你们签订劳动合同的金额。
劳动合同上的工资是5000,然后第一笔我们收了22500元,这个我有做了收入了,然后成本做了两个人的工资就是1万元,现在每月收7500,那我做一个人的工资,那还合适么?
还有个问题,那如果这笔收入不是按月收取,是一次性收90000呢,那我这个成本是每月做么?因为工资是按月发,这样做的话只有第一个月有收入有成本,后面11个月只有成本没有收入了?
你好工资是按月计提计入到成本费用。
就是说,后面我没有收入,也可以计提劳务成本对吧?
那之前收了一次22500元,我做了收入和两个人的成本,后面每月收7500,我在做一个人的成本,这样可以么?
可以的就是成本发生时是计入劳务成本归集的有收入再结转到主营业务成本。
老师是这样,这个服务费总共90000元,然后分12期支付,每期7500元。然后第一次一次性付了三个月的22500元,其中7500是服务费,15000是保证金,这个15000的保证金是最后两个月的服务费,等 于最后两个月不用交了,但是老板让我直接把22500元发票开给对方了,说保证金最后也是服务费,就一次性开过去了,保证金就按服务费算,发票也全部开了,然后后面每个月按7500转来了,这个账我要怎么做老师,公司 有两个员工,工资都是5000
你一次性把收款的都开票了,那你就一次性交增值税。 然后咱收入还是按月来确认是这样的成本也按月结转。
那分录怎么写老师
借银行存款贷应交增值税预收账款。 后面按月确认收入,借预收账款,贷主营业务收入。
成本是借劳务成本贷银行存款应付职工薪酬等等。 借主营业务成本贷劳务成本。
老师,我这样对么
工资那个我建议你按我的分数写计入劳务成本。
第1个分录就确认收入了,你看那收入是一个月的吗?要一个月的可以就是当月发生了确认收入没发生不确认。
第一个月有7500的收入,改成这样对了么?
一个分录增值税是全部的增值税。 收入是一个月的,这样就对。
您不是说增值税一次性交么?因为我已经开了22500的票出去了
是啊,我说了第1个分录是全部的,因为我没有按计算器怕你错了,所以我一直在提示。
手上没有计算器,这个需要你按照全年的算出来,我怕你错了,所以我一直在提示。
现在不管计算对没对,我这个分录现在没问题的了吧
什么按照全年的算出来?我不明白?
就是你不是提前开票了吗?就是提前开票的总金额计算增值税,一次性把这个发票的增值税一次性确认就这意思。
按照全年那个打错了你要是三个月就是三个月的。
那个税款就是你发票上全额的税款。
我是怕你计算错了,所以我一直提示就是这个意思。