同学你好 你在十二月做 借费用科目 贷银行存款或者应付账款
麻烦问下老师,我们是6月份付的2021年7月-2022年6月的房租,之前没有会计,只有个外账会计,我现在想建账,8月份开始建账,麻烦问一下我应该怎么写分录分摊房租
老师,麻烦问下去年开的公司,老板借了一笔应收款,在今年的三月份还回来了,去年没有及时还会涉及到按分红处理吗?
老师,麻烦问下我们去年八月有一张普票业务招待费的没有入账,我现在还可以入账吗?如果可以怎么做分录?
老师,麻烦问下我们去年八月有一张普票业务招待费的没有入账,我现在还可以入账吗?如果可以怎么做分录?
老师,麻烦问下我们去年八月有一张普票业务招待费的没有入账,我现在还可以入账吗?如果可以怎么做分录?
7台总共2200元的门禁机怎么入账 筹建期 直接费用化还是固定资产 如果费用化建议通过低值易耗品过渡吗 会计准则情况下 还有会计准则要求筹建期间每月结转利润吗
老师这个两个公户互相转款,是不是两个人银行的回单放到一起做一笔分录就可以啊,要根据每个银行的回单单独做吗
朴老师回答这个刚才的问题
是内含增长率有点推倒不太明白
在发票勾选里,如果能找到撤销发票的记录?
请问老师,我们做绿化工程,断断续续的临时工工资怎么入账
如果固定资产做了一次加计扣除的话,接下来还用做计提折旧这一笔吗
为什么总是弄错,思维哪里出了问题
请问老师:报企业所得税是看利润表利润总额数据还是看科目余额上本年利润的数据?
老师,税局打电话要求我司把23年出口收入做到了24年1月,要更正报表,怎么更正?
12月做账借 管理费用 贷 应付账款,发票直接附3月这张发票吗
同学你好 嗯 这个可以的