借银行存款49985、 财务费用手续费15 贷应收账款5万。

老师你好!请问我们公司向A公司购买商品10万元,但是我们实际拿货款是5万元,那我我们多付的这5万元内账会计分录该怎么写呢?
老师请问我们公司是做批发的,现在进货了15万元对方发票已开,现在要付款可以用返点5万抵货款,只要付10万元就清款了。我们怎么做账款
我们开给对方发票9万元,对方付货款是支付了8万元,扣了1万元质保金,请问老师这个分录怎么写
老师我们应收货款是5万元 对方扣除了手续费15元 付款给我们是49985元 但是我们开票是5万 我这边分录摘要怎么做
老师我们应收货款是5万元 对方扣除了手续费15元 付款给我们是49985元 但是我们开票是5万 我这边分录是什么
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
老师,上海注册小规模公司从注册最快多久时间可以开票?
老师,考了会计证,自己是一般纳税人法人,现在想帮别人注册公司,但是我进那个一网通办显示我的身份是法人,怎么办呢?
手续费我写什么 摘要
还有个问题就是老师 我的应付暂估-应付账款是之前会计调过的 现在账上有余额 实在找不出原因 有部分找出来是缺票的 我现在怎么处理
手挥某某欠款就可以的。
收回某某欠款就可以了。
不懂 就是我的库存商品暂估的数个金额找不出原因 现在账上有余额 应付账款 应付脏余额 这部分是没有票的
你实际有发生吗?你是虚增的还是实际的业务?
暂估的时候肯定是因为票不够 后面还是不够 应该是之前会计调整了系统的账务 把他调平了 可能之前成本不够是贸易 不是我做的
借应付账款带库存商品借库存商品 贷利润分配,未分配利润红冲就可以了。
现在是账上应付账款-应付账款有金额 找不出是应付那个供货商 那个产品应付的钱 为什么有这个金额 是因为之前会计调账我现在不想去查 但是感觉有金额就不平在账上怎么处理
哦,我上面给你写了,借应付账款,贷库存商品。 借库存商品贷利润分配未分配利润。
和你的所有的供应商去核对一下,做账对账一下就可以了。你看一下这个是不是徐灯的。
没有的 之前做的是暂估入账是 借库存商品A产品 贷应付账款-应付暂估 年底的时候再冲一整年的 现在就是他们之前调账了 把数量单价那些调了吧 10多年的账 以为还有金额在上面
借应付账款,应付暂估 贷库存商品A产品 借库存商品A产品 dai利润分配未分配利润。这个是红冲的。
可是数量我不知道了 只知道金额 这个利润分配是什么意思?
你去对应的看一下,借库存商品A产品贷应付账款暂估他暂估的,你能查到吧。
查的到是10多年累计数 账上为了他们调整成本 数量单价那些都不一样 很难找的
你好,仓库那边有数量吗?
仓库那边的数量核对一下呢。