借银行存款49985、 财务费用手续费15 贷应收账款5万。

我们开给对方发票9万元,对方付货款是支付了8万元,扣了1万元质保金,请问老师这个分录怎么写
您好老师,请问给甲方开了发票100万,回款是甲方找的保理回的款95万(代甲方支付工程款),其中扣的这个5万是保理手续费用,保理公司那边给我们开具了这5万元的发票,但是从账上来看我们和保理公司没有任何关系呀,这个发票怎么入账呢
老师我们应收货款是5万元 对方扣除了手续费15元 付款给我们是49985元 但是我们开票是5万 我这边分录摘要怎么做
老师我们应收货款是5万元 对方扣除了手续费15元 付款给我们是49985元 但是我们开票是5万 我这边分录是什么
老师,我们给某代理商补贴款,对方用于抵扣货款。就是假如对方订货3万元,补贴款是1万元,对方只需付2万元,但当时对方补贴款并没有开发票给我们,然后我们是按三万元给他们开了发票,请问这个该怎么调?
老师,你好,前期财务把库存商品计串户了,现在要调整,摘要应该怎么写?
个税当月计提工资,下月申报个税吗?
不含税金额23811.6 原本是6%的发票 ,现在加三个点的税点,现在这张发票要开多少钱?
朴老师,我公司是电商公司,找了一个帮我公司做装产品用的桶,又找了另一个委托加工公司生产产品并把产品装到桶里然后密封起来(桶不可回收,要随产品一起出售),这样下来产品就可以直接销售了。付给帮我公司做桶的费用、收回桶、付给委托加工公司费用、把桶给到委托加工公司,以及收回产品的分录该怎么做呢?
老师,我司广州的,如果跨区域事项报告填错了,可以直接作废吗
朴老师,我公司是电商公司,找了一个帮我公司做装产品用的桶,又找了另一个委托加工公司生产产品并把产品装到桶里然后密封起来(桶不可回收,要随产品一起出售),这样产品就可以直接销售了。付给帮我公司做桶的费用、收回桶、付给委托加工公司费用、把桶给到委托加工公司,以及收回产品的分录该怎么做呢?
郭老师,去年新注册的公司,没有收入,对公户还没开,有没有规定什么时候开,应该让客户什么时候去开
麻烦问下老师,一个贸易公司注册了两个公司一个个体一个一般纳税人,我看之前的会计把大部分人社保工资都做在了不开票的个体上,有啥风险没
请问个体经营户年度汇算申报法人工资怎么填写,之前每个月都没有申报过法人工资
请问老师,2018年成立的公司,注册资金要在什么时间交足?
手续费我写什么 摘要
还有个问题就是老师 我的应付暂估-应付账款是之前会计调过的 现在账上有余额 实在找不出原因 有部分找出来是缺票的 我现在怎么处理
手挥某某欠款就可以的。
收回某某欠款就可以了。
不懂 就是我的库存商品暂估的数个金额找不出原因 现在账上有余额 应付账款 应付脏余额 这部分是没有票的
你实际有发生吗?你是虚增的还是实际的业务?
暂估的时候肯定是因为票不够 后面还是不够 应该是之前会计调整了系统的账务 把他调平了 可能之前成本不够是贸易 不是我做的
借应付账款带库存商品借库存商品 贷利润分配,未分配利润红冲就可以了。
现在是账上应付账款-应付账款有金额 找不出是应付那个供货商 那个产品应付的钱 为什么有这个金额 是因为之前会计调账我现在不想去查 但是感觉有金额就不平在账上怎么处理
哦,我上面给你写了,借应付账款,贷库存商品。 借库存商品贷利润分配未分配利润。
和你的所有的供应商去核对一下,做账对账一下就可以了。你看一下这个是不是徐灯的。
没有的 之前做的是暂估入账是 借库存商品A产品 贷应付账款-应付暂估 年底的时候再冲一整年的 现在就是他们之前调账了 把数量单价那些调了吧 10多年的账 以为还有金额在上面
借应付账款,应付暂估 贷库存商品A产品 借库存商品A产品 dai利润分配未分配利润。这个是红冲的。
可是数量我不知道了 只知道金额 这个利润分配是什么意思?
你去对应的看一下,借库存商品A产品贷应付账款暂估他暂估的,你能查到吧。
查的到是10多年累计数 账上为了他们调整成本 数量单价那些都不一样 很难找的
你好,仓库那边有数量吗?
仓库那边的数量核对一下呢。