你好,合同开始日期应该是2023年12月31日左右

请问筹建期买大量的物资,有合同如何做账
老师,请问上个季度的发票现在红冲,再开回大于上次的发票的金额可以吗?
如果有欠税的话,会影响后面正常的申报吗?
老师,审核报销都需要审核什么?
老师说打印出库单和销售单送货单主要是为了什么?日常工作中有哪些工作内容涉及这些。
老师,高档化妆品能入账吗
#提问#老师,物业公司2月预收饭卡充值100,2月实际消费20,麻烦做分录写上金额
老师,问一下我们公司领导去澳门出差,回来报销这个货币换算成人民币,是以什么标准换算呢?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月付1月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
老师,1月份发完工资后发现应付职工薪酬,工资里面还有余额,后来我排查了一下,发现是25年多计提了.这种情况,我要怎么办?
那因为涉及到跨年的问题,发票日期是2023年12月31号,假如说我合同日期是2023年12月29号,这个费用用不用在2023年分摊?我是因为不想把它做在2023年的费用,才把它挂在生产成本的
但是你已经入账了生产成本,你合同时间上肯定是需要匹配,你可以在2023年不分摊,因为这里刚好是最后一天,这个可以解释,而且你没有重复享受的
那所以我的合同日期最好就是2023年12月31号,是吧?
是的呢你的理解正确的呢