同学你好 这个需要的

20年的资产表和利润表不变,只是因为有费用部分费用的发票不合格,需要调增企业所得税,补缴企业所得税的话我是需要20年的四个季报还是只更改年度汇算清缴就可以
老师,由于广宣费有一个发票不合规,要调增以前年度的企业所得税,要调那几个申报表,怎么调?
老师请问一下小规模纳税人申报企业所得税年报的时候管理费用有一部分没发票,是不是得纳税调增?具体在哪个表里填列?
有二十多万调整的以前年度损益入费用了,这部分我报企业所得税的时候有什么需要填的吗?还是需要调整21的所得税申报?还是直接在22年填?管理费用需要纳税调增或调减吗?
老师,有个企业,有一些费用没有发票,只是收据,我想问一下,申报季度所得税是,需要调账吗?还是等到汇算清缴在调增
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
请问是在企业所得税年度申报这里调增吗
同学你好 对的 年度汇算清缴的时候调增
有5个表,我应该在哪个表填写
纳税调整项目明细表
这个表是按照实际填写,不管,有没有发票,只要是,实际发生的,都填写是吧
对的 调增的直接填写在调增栏
老师A100000这个表是按照实际发生填写,不管收入,和支出,有没有发票,都填写是吧
对的 按年度利润表填写
老师,我们公司去年对公支付运输费10万元,但是对方没有给我们开发票,那么我需要把这10万调减是吧?
同学你好 这个是调增的 调减调增是看调整后多交增值税还是少交增值税来说的
多交所的税就是调增是吧
对的 这次说对了哦
老师A105000纳税调整项目明细表里,没有调销售费用这一栏,我应该填哪里
同学你好 扣除类的调增就可以了
老师填到那个框框
填写在扣除类的其他栏
假如有票10万,无票20万,那我账载金额,和税收金额,应该分别填那个
张载金额三十万 税收金额十万