咨询
Q

有二十多万调整的以前年度损益入费用了,这部分我报企业所得税的时候有什么需要填的吗?还是需要调整21的所得税申报?还是直接在22年填?管理费用需要纳税调增或调减吗?

2023-05-23 19:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-23 19:40

你好,是应当计入  以前年度损益调整科目,错误的计入了费用?  

头像
快账用户8562 追问 2023-05-23 19:59

是把以前年度发生的费用薪酬保险那些调整入了费用,这笔20多万以前年度损益调整我怎么报所得税汇算呐

头像
齐红老师 解答 2023-05-23 20:00

你好,需要做汇算清缴的更正。2022年汇算清缴的时候减少相应的费用,在以前年度汇算清缴增加相应的费用

头像
快账用户8562 追问 2023-05-23 20:28

在22年所得税汇算表里,有直接填的地方吗?纳税调整事项的地方?不需要去调整以前年度

头像
齐红老师 解答 2023-05-23 20:29

你好,在22年所得税汇算表,没有  以前年度损益调整  单独填写的地方 

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,是应当计入  以前年度损益调整科目,错误的计入了费用?  
2023-05-23
您好,是更正21年年度汇算清缴的表格哈,A105000表26或30行填,但这个纳税调减慎重,税务不欢迎调减的,可能会查咱的账了。
2023-05-23
调整以前年度企业所得税,不需要计提现在的企业所得税
2023-04-11
二零年你已经抵扣了所得税,需要调整的。
2022-05-11
同学,你好,需要在纳税调增调减里面去调整。
2023-02-27
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×