1.关于抵扣进项税:B企业支付的这200万赔偿款,并非因为购进货物或接受服务而产生的支出,而是对A企业货物损失的一种赔偿。因此,这笔赔偿款不属于可以抵扣进项税的范围。一般来说,只有企业购进生产经营所需的货物或接受服务时支付的增值税,才能作为进项税额进行抵扣。 2.关于是否可以入成本:从会计角度来看,B企业支付的这200万赔偿款可以视为一种营业外支出,而非生产成本或经营成本。这是因为这笔支出并非因为日常生产经营活动而产生的,而是由于意外事件导致的赔偿。因此,这笔支出应当记录在营业外支出科目下,而不是成本科目。

一、某公司2018年5月需要开具1千万元增值税专用发票,但供货方进项票要在2018年7月才能开具,公司该如何合理避税? 二、A企业是小规模纳税人,B,C企业是一般纳税人,2019年1月B企业从A企业购买了100万(价税合计)的产品,再以110万(价税合计)销售给C企业,B企业是盈利还是亏损了,金额是多少?
3.A.B.C企业均为增值税一般纳税人,2021年5月发生以下事项:(1)B企业从A企业采购30000元的货物一批,从A企业取得增值税专用发票上注明货物价款50000元,税额6500元。(2)A与C未发生经济业务,A企业向C企业开具一份增值税专用发票,注明货物价款5000元,税额650元。请依次简要回答下列问题:(1)A企业向B、C企业开具增值税专用发票分别属于什么行为?(2)假设A企业未就其虚开金额申报并缴纳增值税,A企业具上述增值税专用发票应如何计算增值税?(3)A企业开具上述增值税专用发票的行为将会受到怎样的行政处罚?(4)若B、C企业受到上述增值税专用发票己申报抵扣,增值税应如何处理,将会受到怎样的行政处罚?
A、B、C企业均为增值税一般纳税人,2021年5月发生以下事项:(1)B企业从A企业采购30000元的货物一批,从A企业取得增值税专用发票上注明货物价款50000元,税额6500元;(2)A与C未发生经济业务,A企业向C企业开具一份增值税专用发票,注明货物价款500元,税额650元。请依次简要回答下列问题:上述发票均未申报并且未缴纳增值税)问题(1リ:A企业向B、C企业开具增值税专用发票分别属于什么行为?问题(2):A企业开具上述增值税专用发票应如何计算增值税?间题(3):A企业开具上述增值税专用发票的行为将会受到怎样的行政处罚?问题(4)若B、C企业收到上述增他群专用发票已申报抵扣,增值税应如何处理,将会受到怎样的行政处罚?
请问老师,A企业为己提供物业服务,又出租房屋,属于兼营还是混合销售呢?收到的发票项目名称是:企业管理服务 专票 税率6% 请问B企业收到这张专票可以抵扣进项税吗?A企业开的发票对吗?
老师您好,我们老板名下有A、B两家企业,A公司购进的货物从B公司销售出去了(因为采购商付款信用问题),现在我把货物从A公司按照销售价开给B公司(专票,金额在80万左右),这种会认定为虚开增值税发票吗?
退纸率,折扣率怎么计算
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
老师,上海注册小规模公司从注册最快多久时间可以开票?