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A、B、C企业均为增值税一般纳税人,2021年5月发生以下事项:(1)B企业从A企业采购30000元的货物一批,从A企业取得增值税专用发票上注明货物价款50000元,税额6500元;(2)A与C未发生经济业务,A企业向C企业开具一份增值税专用发票,注明货物价款500元,税额650元。请依次简要回答下列问题:上述发票均未申报并且未缴纳增值税)问题(1リ:A企业向B、C企业开具增值税专用发票分别属于什么行为?问题(2):A企业开具上述增值税专用发票应如何计算增值税?间题(3):A企业开具上述增值税专用发票的行为将会受到怎样的行政处罚?问题(4)若B、C企业收到上述增他群专用发票已申报抵扣,增值税应如何处理,将会受到怎样的行政处罚?

2022-10-03 11:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-03 11:40

1,向b属于正常业务,c属于虚开发票 2,增值税金额6500 3,虚开,可以进行罚款 4,b不需要额外处理,正常认证抵扣 c属于不可以抵扣,需要进转出处理

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1,向b属于正常业务,c属于虚开发票 2,增值税金额6500 3,虚开,可以进行罚款 4,b不需要额外处理,正常认证抵扣 c属于不可以抵扣,需要进转出处理
2022-10-03
你好,学员,题目有点乱
2022-09-19
同学, 你好,这个是虚开增值税的行为。
2023-05-08
你好 1. 虚开发票行为的 ;2.   虚开发票 开出去的发票缴纳增值税和附加税以及印花税和企业所得税;查到会罚款 影响纳税信用等级这些的 ; 
2023-04-19
您好 (1)从甲企业购入A材料一批,增值税专用发票上标明货款30000元,增值税税额3900元,上述款项以银行存款支付,材料未入库 借 在途物资30000 借 应交税费-应交增值税-进项税额3900 贷 银行存款33900 (2)收到A材料,验收入库 借 原材料30000 贷 在途物资30000 (3)从乙企业购入B材料一批,增值税专用发票上标明货款20000元,增值税税额2600元,上述款项以银行存款支付,材料已入库 借 原材料20000 借 应交税费应交增值税进项税额2600 贷 银行存款22600 (4)从丙企业购入C材料一批,增值税专用发票上标明货款50000元,增值税税额6500元,上述款项尚未支付,材料已入库 借 原材料50000 借 应交税费-应交增值税-进项税额6500 贷 银行存款56500 (5)从丁企业购入D材料一批,增值税专用发票上标明货款10000元,增值税税额1300元,上述款项尚未支付,材料未入库 借 在途物资10000 借 应交税费-应交增值税-进项税额1300 贷 应付账款11300
2022-07-22
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