借银行放款,贷其他业务收入、应交税费,借其他业务成本,贷易耗品。

老师您好,民办非营利学校食堂购买的厨具怎么入账,还没有收发票付款,是先暂估入库,计入存货-低值易耗品吗,食堂接着领用出库了,再做什么分录
老师 您好!我们购买了一批产品,拉去做实验后又寄到公司,产品有一部分报废不能出售了,有一部分可以出售,我们收到购买这批产品开具的增值税专用发票,请问应该怎样做账务处理呢?
老师 您好!我们购买了一批产品,拉去做实验后又寄到公司,产品有一部分报废不能出售了,有一部分可以出售,我们收到购买这批产品开具的增值税专用发票,请问应该怎样做账务处理呢?
请问我们公司购买了一批赠送的产品,上月一次做入费用中了,但是本月有一部分低价卖钱出去了,要怎么做账
老师,我们公司7月份购入一台新车32万,当时这个我是做的库存商品,进项抵了销项税额,这个月卖出了,但是是以二手车卖出,钱转入了对私,开了5000元发票出去,现在卖出这个账我要怎么做呢?
固定资产在折旧明细表中本年折旧金额为负数,年终汇算清缴时应该怎么填写
买安踏衣服,做劳保用品,开13个点增值税,有问题吗?有什么注意的?
老师,怎么注册商标呢?需要什么资料
我们家的新供应商注册地在广东,我们公司在深圳注册,这个第一次合作这家供应商退税会不会很麻烦,会有函调么
老师,请问一下,3月份刚新办的公司,没有工人,没有业务,4月伪公司只有法定代表人一个人交了社保,会计分录怎么做?
老师您好,请问营业外支出-坏账准备汇算清缴时需要调整吗
老师,干冰开什么大类啊
买社保时勾选农业跟居民户有什么区别
老师,我们同事的工资是他媳妇的卡 我报个税是报他媳妇对吗
老师,暂估时, 借;成本。贷,应付-暂估 这部分是虚的。 现在做账,借,应付-暂估 贷,未分配利润。 这笔未分配利润分录应该什么时候做呢?
领取的,根据收益部门借管理费用制造费用等 贷低值消耗品。
老师我们是民用液化气销售公司,这个低值易耗品是我们回收回来液化气钢瓶,能用的钢瓶需要再用好几年应该怎么做摊销分录,还有就是这个不能用的钢瓶是计入其他业务收入还是营业外收入啊
你好,不能使用的,你销售出去的话就是其他业务收入。
那能用的我是一次摊销吗
你好,一次弹写,五五摊销都行,你们自己选择。
老师,我们公司的供应站点下面有配送员(但不是我们的员工),供应站给我们打销售款的时候直接扣除这部分费用做账可以吗?做两笔分录1、借:应收帐款贷:主营业务收入 应交税费-销项税2、借:其他应付款(配送的费用)贷:应收帐款
那你的其他应付款一直挂账?
直接从应收帐款里扣除可以吗
你的意思是从收入里面扣除不做收入吧?你这个有风险,你得有代收代付的证明。证明不是你单位的收入。
这样可以吗
你这种有风险,少交了税款,少做了收入。你收到的那一部分钱不是全部做了收入。
那向我们这种应该该怎么做呢
借,银行放款24万。4、贷,主营业务收入,应交税费。借,主营业务成本或者是销售费用。贷,银行存款16万。
但我们这个钢瓶是租给用户的,每个用户收200元押金,按季度确认租金收入,直接从押金里扣除可以吗
可以 押金借银行贷,其他应付款 然后你再充这个押金,借其他应付款,贷主营业务收入,应交税费。
那配送费和回收旧钢瓶那里直接从应收里扣可以吗
可以的可以这么做的。
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快