你好,当时的分录怎么做的?

老师你好,我们公司跟医院做生意,卖了一批货,还送了一部分货,但是开票的时候医院要求只能开购买的那些产品,送的那部分不能在里面,那我送的那批货应该怎么办呐
老师 您好!我们购买了一批产品,拉去做实验后又寄到公司,产品有一部分报废不能出售了,有一部分可以出售,我们收到购买这批产品开具的增值税专用发票,请问应该怎样做账务处理呢?
老师 您好!我们购买了一批产品,拉去做实验后又寄到公司,产品有一部分报废不能出售了,有一部分可以出售,我们收到购买这批产品开具的增值税专用发票,请问应该怎样做账务处理呢?
请问我们公司购买了一批赠送的产品,上月一次做入费用中了,但是本月有一部分低价卖钱出去了,要怎么做账
老师您好,我们公司当月购入的低值易耗品(已经是废品)当月又卖出去了,应该怎么做账,还有一部分购入的领用出去了应该怎么做账
固定资产在折旧明细表中本年折旧金额为负数,年终汇算清缴时应该怎么填写
买安踏衣服,做劳保用品,开13个点增值税,有问题吗?有什么注意的?
老师,怎么注册商标呢?需要什么资料
我们家的新供应商注册地在广东,我们公司在深圳注册,这个第一次合作这家供应商退税会不会很麻烦,会有函调么
老师,请问一下,3月份刚新办的公司,没有工人,没有业务,4月伪公司只有法定代表人一个人交了社保,会计分录怎么做?
老师您好,请问营业外支出-坏账准备汇算清缴时需要调整吗
老师,干冰开什么大类啊
买社保时勾选农业跟居民户有什么区别
老师,我们同事的工资是他媳妇的卡 我报个税是报他媳妇对吗
老师,暂估时, 借;成本。贷,应付-暂估 这部分是虚的。 现在做账,借,应付-暂估 贷,未分配利润。 这笔未分配利润分录应该什么时候做呢?
借销售费用贷银行存款做的是这个吗?
对呀,本来不打算卖的
结果后面有部分便宜卖了
借库存商品、借销售费用负数 销售出去,做到其他业务收入或者是主营业务收入。