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老师,团建聚餐有发票没有银行流水,怎么写分录?

2024-03-28 15:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-28 15:21

你好,你实际是怎么支付的呢?

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快账用户5719 追问 2024-03-28 15:30

老板微信代付的

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齐红老师 解答 2024-03-28 15:33

你好,这个借管理费用,福利费贷,应付职工薪酬费,非货币性福利。 然后借,应付职工薪酬,非货币性福利,贷,其他应付款,老板。

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快账用户5719 追问 2024-03-28 15:36

老师,福利费要分摊到员工头上,缴个税吗?怎么分摊呢

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齐红老师 解答 2024-03-28 15:40

你好如果是集体消费的,这种可以不用。

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快账用户5719 追问 2024-03-28 15:44

福利费都要走应付职工薪酬过一下账吗?

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齐红老师 解答 2024-03-28 15:46

你好,是的,就是这样子。

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快账用户5719 追问 2024-03-28 16:01

为什么呢

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齐红老师 解答 2024-03-28 16:02

你好!这个是会计制度的要求,而且你以后填汇算清缴的表也要

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快账用户5719 追问 2024-03-28 16:07

老师,我给供应商转了 7500元(其中货款5000元,保证金 2500元)供应商给我开了一张 7500的发票,我收到货怎么写分录?收到发票后又怎么写分录?

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齐红老师 解答 2024-03-28 16:10

你好,就是其实他这个开票有误,你这个最好是退回重开。

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你好,如果是出差的计入管理费用,开办费就行。
2023-05-09
同学你好!这个记入管理费用-餐饮费/团建费等       就可以啦
2022-03-27
借管理费用福利费 贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款
2022-03-27
你好 这个仍然是正常的账务处理的,只是说,你年末汇算清缴的时候,要调增的
2024-01-28
一、公司活动聚餐(厂庆庆祝),买了一批酒水,有发票,分录: 借:管理费用——福利费 贷:银行存款或库存现金
2021-07-26
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