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3.某施工企业2022年1月将原值为150000元,已摊销50000元-|||-搭建的临时办公楼拆除,拆除过程中发生人工-|||-成本3000元,残料回收5000元。要求编制相-|||-关会计分录?

2024-05-06 09:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-06 09:05

借:营业外支出 100,000元 贷:在建工程(或固定资产) 100,000元 借:营业外支出 3,000元 贷:银行存款(或应付职工薪酬) 3,000元 借:银行存款(或现金) 5,000元 贷:营业外支出 5,000元

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借:长期待摊费用23906 贷:原材料 21000 应付职工薪酬2400 银行存款 506 按月摊销 借:工程施工-措施费1707.57 贷:长期待摊费用1707.57 借:银行存款 2800 贷:其他业务收入 2800 借:其他业务成本 1500 贷:银行存款1500
2021-12-03
你好,学员,具体哪里不清楚
2022-10-15
你好 借:在建工程,贷:原材料,应付职工薪酬,银行存款 借:固定资产,贷:在建工工程 借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:固定资产清理,银行存款等科目 借:原材料  ,贷:固定资产清理  借:资产处置损益 ,  贷:固定资产清理(或相反分录)
2023-03-30
您好,借 在建工程 贷 12000  贷 原材料 8000  应付职工薪酬 2000  银行存款 2000
2022-11-01
同学你好 (1)借:在建工程 12000 贷:原材料 8000 应付职工薪酬2000 银行存款2000
2022-11-01
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