你好,未分配利润减少10万,应付账款增加2万,银行存款减少8万。

老师你好!我新接的会计的账,我看到他资产负债表上的其他应付款是负数,我问他,怎么回事,他说她有暂古费用了,那也不对啊!其他应付是负数,就是多付出去的,不是应该是其他预付款吗?是应该看看有预付款是多少呢!分裂填报,填成正数吗?他不是手工账,是财务软件做的,自动生成报表,财务软件不会自动分析做分裂填报吗?
老师 我想问问 我们新开了一家公司,预估之后会选代理什么的产生一定的费用,那么现在把这些 预估代理费用 预提1万元,这个钱 我在ETax申报 填 财务报表 的时候 填在 利润表 管理费用 里吗?那么对应的 资产负债表 我应该把这1万的预提费用 填哪两个科目呢?其他应付款 1万 和 利润分配未分配利润 -1万(负数)吗?还是说 预提费用 可以不体现在资产负债表 中,直接填了利润表 管理费用 1万 就可以了?
老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
老师,我这个月成本费用10万,其中八万付款了,有两万的费用没付,手动做资产负债表的时候应该怎么填呢?那些栏目会跟着变动呢?
老师,车间有个仪表安装项目,还未付款,有合同了,怎样挂账
请教老师,我们从今年1月份开始,每个月往重庆懂车族科技有限公司打广告推广费用(抖音),现在把一年的费用票都开在了12月份,付款时做的预付账款,那12月票都回来了,就得都做成广告费冲预付吗?共计118万的专票
老师,请问一般纳税人公司,2013年就成立了,公司一直没有提取法定盈余公积,请问可以一次性提取注册资本的50%做为法定盈余公积吗?任意盈余公积可以提多少呢?
老师好,土地投资受益了进哪
老师,请问个人的专项附加扣除在每年什么时候之前录入?什么时候开始申报个人所得综合收入?
吨位是676.74,每吨是15.7元,如果是9个点的税,是多少
购入原材料,付了款没有进账发票怎么做账
老师,请问下以前会计留下的在建工程,2018和2020年的,如果现在要转到固定资产,要什么手续吗,还是说直接转?
我给客户报价不含税价格为28931.38元,讲好开票加10个点,然后客户转给厂家那边34812.58元钱,,厂家收我也收10个点税点,扣税金3481.258元,现在要给客户退多转的费用,我应该给客户退多少钱?
老师,私车公用开票给公司的话每年7200,要交多少税啊?税率多少?
老师,资产负债表没有银行存款这一项哦,应该怎么处理呢
货币资金这一行就是的
流动资产里货币资金吗?那么我成本的进项比如500,是否为应交税费减少五百?资产负债表里
你好,对的是的是这一个的。
是对的是的减少500的。
成本费用10万,十万的进项是500,然后八万付了两万没付,资产负债表变动如下:货币资金减少八万,应付账款增加两万,应交税费减少五百,对吗?
还是说我那没付的两万的进项不能直接减少?
还有未分配利润减少10万
是的对的,是这么做的。
可以的,有发票可以抵扣的。
好的,老师,那么净资产看的是负债表的哪栏呢?
看你所有者权益的合计。
老师,是所有者权益(或股东权益)合计还是负债和所有者权益(或股东权益)总计呢?
要看的是净资产哦
你好 所有者权益合计
也就是说,我本月收入和费用不管实际有没有收到或支出,也不用管进销项情况,都不影响所有者权益?
你好,你只要发生了没有支付也可以算进去的呀。
比如我收入10万费用五万,进项500销项五百,我的未分配利润应该是增加了五百,也就是我的所有者权益增加了五百,对吗?
未分配利润增加5万。所有者权益增加5万。
好的,那么所有者权益,也就是我要得到的净资产的结果,是不是和进销项无关呢?当我进销项金额不等的时候
对的,是的,和增值税没有关系。
和净资产相关的就是收入费用,因为会结转本年利润,然后和实收资本资本公积资本溢价这几个有关,对吗?
实收资本和资本公积有影响呀