你好,稍等一下,稍后给你具体分录
第三题正确的分录应该怎么写?答案对吗?
老师 中级会计职称考试多选题一个2分,比如正确答案是四个都选,但是选对了两个得几分,选对了三个又得几分,或者正确答案3个,选了正确的两个又能得几分
老师,这个第五题的更正,不太懂答案的意思?能帮我写下正确的分录吗
甘老师您好,第四个题的答案为什么是纸上写答案啊
老师好, 第2题的几个分录怎么写? 要求答案正确啊
学堂的学习记录在哪里查询
请问中途接账,之前没有账,请问期初数据就录入银行余额,实收资本,应收账款。可以吗,还是必须要和科目余额表一样。
老师好,请问公司开给个人的发票是不需要缴纳印花税的,对吗?
甲方要给我们报销安措费 安全帽之类的 如果我们要付出去 然后发票开给他们可以吗 后面甲方把钱打给我们 我们不给甲方开票 我们只是代采购
房屋大修,完工当月装修费计入房产原值,房产原值发生变化,新的房产原值计税时间是从什么时候开始?
老师,个体户做税务登记,这个可填可不填吧,不填有什么影响吗
04.【单选】甲公司为研发某项新技术2018年发生研究开发支出共计300万元,其中研究阶段支出80万元,开发阶段不符合资本化条件的支出20万元,开发阶段符合资本化条件的支出200万元,假定甲公司研发形成的无形资产在当期达到预定用途,并在当期摊销10万元。会计摊销方法、摊销年限和净残值均符合税法规定,2018年12月31日甲公司该项无形资产的计税基础为()万 A.190 B.200 C.332.5 D.300
老师,您好,一般纳税人城建税怎么计算
老师,本年累计代表的是当年的累计数据还是从开业到至今的所有数据?
老师,我们公司租用老板的车,今天老板去税局代开了私车租赁发票,缴纳了印花税。请问,印花税所属期是7月份的话,那我们公司申报印花税是在次月申报吗?我们公司是小规模纳税人,季度申报增值税了,季度申报印花税。
可以快点么,急用
你好,具体分录如下: 1.借:原材料 51200 借:应交税费-应交增值税(进项税额 )6608 贷:银行存款 57808 2.借:原材料 165000 应交税费——应交增值税(进项税额) 21450贷:银行存款 186450 3.借:原材料 40500 应交税费——应交增值税(进项税额) 4500贷:银行存款 45000 4.借:工程物资 20000应交税费——应交增值税(进项税额)2600贷:银行存款 22600 5.借:固定资产 52000 应交税费——应交增值税(进项税额) 6760贷:营业处收入-捐赠收入 58760 6.借:应收账款 162720 贷:主营业务收入 144000 应交税费-应交增值税(销项税额)18720 7.借:银行存款 80400 库存商品:10000 贷:主营业务收入 80000 应交税费-应交增值税(销项税额)10400 8.借:管理费用 45200 贷:应付职工薪酬 45200借:应付职工薪酬 45200 贷:主营业务收入 40000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 5200同时结转成本,借:主营业务成本 30000 贷:库存商品30000 9.借:应收账款 128820 银行存款 11300 贷:主营业务收入 114000 应交税费-应交增值税(销项税额)14820 其他应付款-押金 11300 10.借:管理费用 3390 贷:库存商品 3000 应交税费-应交增值税(进项税额转出)390
老师,最后进项税,销项税和应缴纳的增值税,能帮算一下么?还有他的分录怎么写?
4 为什么是工程物资 题目说购进的是原材料
你好,最后进项、销项和应缴增值税如下图
你好,第四问购进的建新厂房用的材料,所以进工程物资,以便后期转入在建工程,希望可以帮助你,谢谢