借利润分配未分配利润 贷应付职工薪酬福利费 借应付职工福利 贷利润分配未分配利润 今年做也可以

制造业,去年筹建期。没有收入,费用都在长期待摊费用开办费核算。22年开始按月分摊。开办费中有招待费和白条的报销。21年汇算清缴,是否需要填写15000纳税调整明细表?还是只在105080资产原值一列,把开办费按负债表填写即可?等做22年汇算清缴时再把21年招待费和白条福利费等做调整?
请问我业务招待费超了,直接做个调整分录,借福利费贷业务招待费,这么调整下可以吗。还是说返回去改凭证更好
做分录时把福利费写成招待费了,怎么调账?调去年的,就是把一部分招待费想调到福利费里面去,需要回去改凭证跟报表吗?
去年的餐费,今年5月才开票,想在所得税汇算前做成去年的招待费,我在五月的账里调账,借利润分配未分配利润贷应付账款,先把去年的财务年报里利润表费用增加,资产表应付账款增加,资产方怎么调整
请问,2023年把福利费和招待费计入“工程施工-间接费用”了,现在需要调到正确的科目,超出部分要调增补税,汇算清缴报表已进行调整并补缴税款,现在账套里面的分录要怎么做,原来的分录需要每一笔都冲红吗
驾校承包出去后,账务怎么处理
您好,我司是一般纳税人,购买打包的物料,商家开不了专票,开普票可以吗?不然只有收据了
老师,支付员工工伤费5万,收到工伤保险赔款4万,差额1万分录怎么做?
会计上要做固定资产报废处理的话,实际需要什么手续?如果资产其实没有报废,只是闭店后股东拿走了,让会计做报废处理,那需要什么手续呢?有什么可行性的操作
老师,生产型企业出口外购的货物,采购货物的进项税可以正常抵扣吗?还是要做进项税转出?
原材料发票凭证摘要可以只写原材料及发票号,不写具体原材料的名称吗
老师有一个很基础的问题,我总是很困惑,您能帮我解答一下吗? 就是我不知道当月参保的话,当月到底扣不扣社保。。。 如果扣社保的话,扣的是当月的还是上个月的? 公积金的话,扣的是当月的还是次月的。。
老师个体户工资用现金开等其他的,最后有很多其他应付款,最后要注销的时候还不怎么办,一般都是和业主的往来
个人去税务局代开80300的发票,需要交多少税?
老师你好:公司是销售企业,在外地的商场有营业员,是通过人力资源公司发放其工资及社保,我们公司款给人力资源公司,人力资源公司开发票给我们,请问:收到人力资源公司开过来的发票怎么入账?