你好,对方没有认证吧

老师 前期放待抵扣进项 本期需要进项税 分录借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项 对吗?
你好老师,小规模减免按1%交增值税,季度没到30万免税,我营业外收入也是按1%对吗?税局对比我可以不管吗?
请问老师,社保个人部分产生的滞纳金也是计入营业外支出吗
老师,我们公司2025年盈利了100多万,老板不愿意交那么多企业所得税,要暂估成本,专票可以暂估吗
请问有电子口岸安装流程吗?
老师好麻烦问一下我们是好几年的民非企业,25年12月我们又开通了税务,我们这个账务怎么做,可以续一起吗,还是税务只能从12 月开始
老师,麻烦问一下,就是一个产品含税28元,那么不含税价是不是就是28/1.13的出来的数呢?
新注册的公司 还未开始营业 也未购置资产 都是零申报 但是在申报所得税时资产部分要求填写必须大于0的数 这个要怎么填呢?
老师,收到咨询服务费发票可以做成本吗,开出发票也是咨询服务费
公司没有成立工会,需要申报工会经费吗?
对方说不行 要退回票 但是我们销售放该怎么红冲呢?
你好,进入开票系统,填写负数发票信息表,提交税局审批,通过之后开具负数发票
开具的普通发票,无需申请红字信息表,可由销售方在增值税发票管理系统开具红字发票 系统这个提示 我该怎么弄?
你好,那就直接开具负数发票就是了
好的 懂了
祝你学习愉快,工作顺利
金税盘已注销 怎么开负数
你好,金税盘已注销 ,这种情况是无法开具负数发票的
那该怎么办?
你好,金税盘都已经注销了,就没有办法的 应当注销之前,就把负数发票开具出来才是的