你好,一般是按照实际入库或者费用发生的月份记账, 比如是2月入库 借:库存商品 应交税费 贷:应付账款-增值税-进项

我是1月份先预先收了对方的款,2月份才开的发票这个怎么记,
老师,请问2月份付的费用3月份开票,2月份记账是记费用,还是挂其他应收款
老师,对公2月份转出去的款,对方开了2月份的发票,给可以入账在4月份
请问老师,2月份开具的1月份电话费账单,是在1月份做账还是在2月份做账呢?
老师好,请问2月份应发的奖金未发,在3月份发的,请问账应该记在2月份还是3月份?
老师,们我们学堂k3的学习视频链接能发一下吗
老师您好,我司是外贸进出品公司,有问题请教下老师,在退税过程中有一张进项发票品名和报关单品名不一致,供应商也不配合,那么这种情况下税务申报怎么处理,
老师您好,我司是外贸进出品公司,有问题请教下老师,在退税过程中有一张进项发票品名和报关单品名不一致,供应商也不配合,那么这种情况下怎么处理也开的销票和这张进票
建筑行业材料去年做的材料入库,今年使用,可以今年结转成本吗?
去年材料票没有开票收入没结转成本,今年开票做收入可以吗?
老师,请问,我公司,我负责管内账,有三个股东,每个股东一份账,就是:a股东自己记一份支出和收入,b股东也记一份支出和收入,c股东也记一份支出和收入 比方说,a股东支付了办公费,借:管理费用~办公费2000 贷:其他应付款~a股东2000还是贷:银行存款~a股东2000,贷方用哪个科目? a股东收到货款1万,借:银行存款~a股东1万 贷:应收账款~xx公司1万
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
你好,一般是按照实际入库或者费用发生的月份记账, 比如是2月入库 借:库存商品 应交税费-增值税-进项 贷:应付账款 3月付款 借:应付账款 贷:银行存款
老师,我们1月份开票,3月份工程款打到我们账户。这种咋做账了
你们工程票公司是计入到什么科目了
工程公司回来的钱,应该是我们公司的收入吧。老师是吗
回来的款是销售的款,是没问题的
开票的时候确认应收账款 在3月回款 借:银行存款等 贷:应收账款
老师,这种情况啥时候确认收入了。
在实务中,如果是工程项目多,会按照工程进度确认收入 如果是项目少,很多按照开发票确认收入
税务上不是确定收入了才交税了吗?咋样关联税务了。
我们按开票确认收入的话?去年开票,今年工程款回来。我该咋做分录了
确认收入,未回款是应收 借:应收账款 贷:应交税费-增值税-销项 主营业收入
收到款 借:银行存款 贷:应收账款
谢谢老师
不客气,祝工作愉快
老师,小规模是。借:应收账款 贷:主营业务收入。
小规模也需要确认销项 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-小规模 之后按月或者季度末不交税做分录 借:应交税费-应交增值税-小规模 贷:营业外收入/其他收益
老师,您这样做出来的分录,划分的更详细了。交增值税时直接看主营业务收入科目。叫企税时看主营业务收入科+营业外收入。是这样吗,老师
你好,是的,企业所得税根据利润表,上面的主营业收入和营业外收入都是要确认的