你好,他自己消费的这个小票你可以给他报销,但是需要交个税 不能抵扣所得税 餐饮加油是啥业务的 单位的车吗

老师,1-6月的收入报了676916元,利润是459091.18元,弥补之前的亏损,所以到目前为止未交过所得税。目前还有63831.15元亏损未弥补,所以,如果今个季度按之前的冲数,每月报15万的收入左右的话,到时候是需要交所得税的。 要报销售的话,就要考虑拿成本的票回来,不能只是工资,费用这些了,之前都有讲过这个问题的。具体要你们协调,如果你要报销售冲数,只能两种选择,一是交所得税,一是开成本发票回来 我对这段话我看得有点迷,可以指点一下吗?
老师我是小规模纳税人,10~12月我公司收入35万没有超过45万不用交税,。我公司开票了普票收入20万,还有15万是无票收入,当时 急着报,没有把无票收入申报上去,只报了20万普票收入上去有没有什么影响?如果我要调整的话,可以在汇算清缴把收入调增吗?可以吗?
老师,我有个问题想问,我现在就是进入了一个加工企业生产汽车内饰用品的,今天去的时候,老师,老板要求做两套账,然后我今天下午翻了一下他以前的那个凭证,我觉得他们的支出收入都挺合理的,不知道他为啥要做两套账,就是老板经常用私户收现金,他们的微信二维码都是老板的私户。我应该怎么说服老板呢?我今天就说为啥要做两套账呢?你这些收入支出完全可以做一套账,你就做你的真账,到时候有的啥费用确实没有合理的支出凭证发票的话调增就行了嘛。他们是一般纳税人企业,其实他们的每年的应纳税所得额不多,都超不过两百多万,但是人家对方要求他们开13%税率的发票,所以他们就注册了一般纳税人。
1.出口退税的申报还有期限限制吗?如果超过期限申报什么怎么样呢 2.应交税费-应交增值税-出口退税和应交税费-应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额,这两个是在什么时候平掉,怎么平呢? 3卷票是具有唯一性的,只要税务发票系统里面查到了这家企业的发票代码不同,就可以查询到这家企业的进销项发票情况,也就可以知道企业是否虚开发票了(这是什么意思呢,为什么说查到发票代码不同,就能知道是否虚开呢?)
老师你好,老板今天拿了到医院看病的小票过来报销,还有一些开不了发票的小票(餐费、加油票和过路费二维码都超过超过开票时间),这些票我能入帐吗?如果可以只要汇算清缴的时候纳税调增就可以吗?
年三十税务系统能开发票吗
老师,单位以前年度工资是当月计提下月发放,现在如果改成当月计提当月发放,那对报企业所得税和个人所得税申报有影响吗
请贾苹果回答,其他人勿接!老师现在的金蝶云系统跟税务是联网的吗?我申报企业所得税时发现纳税调增表,管理费用招待费,自动待进系统了
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师未开票收入和开票收入都要缴税都要申报对吧?还有销售给个人的是不是也要申报增值税
老师:麻烦问一下,长投中的非企业合并和企业合并方式在取得时,这个交易费用哪些需要计入初始投资成本,哪些需要计入资本公积,麻烦能总结一下吗?我老是搞混
环保公司的回收系统支付出去别人投的垃圾回收费怎么做账
请问,我司购买的货物已收到进项票,并已认证抵扣。但对方因为货款问题说要红冲,我想咨询一下。我司不同意的情况下对方能直接红冲吗
小规模开3%的普票,季度未超30万,能不能享受增值税免征政策吗?
甲公司是劳务公司,张三是包头工,张三有10万的劳务工资挂靠在甲公司,因此甲公司开了一张10万元的劳务发票给建筑公司乙,工程款10万元乙也打给甲公司,甲公司现在把这10万扣除税点之后打给张三,张三需要提供什么,打款的时候需要备注什么
请问老师 现在是税务也和公司银行公户必须匹配吗 别人公司误转了一比进来 有风险吗谢谢老师
除了医药费,都是和公司业务相关的,餐费是请客户吃饭,饭店只开了收据没有开发票给他,加油费是老板的车加油
加油费和过路费都是需要扫二维码开发票的,有效期只有30天,时间都超过30天,扫码开不了发票
请客吃饭的招待费 加油的是老板的车,这种需要有租赁发票才行,如果没有租赁发票与车相关的做不了
车是公司买的车
你好,单位的车可以的
还有我们叫外面的车过来拉货,他们开加油发票(我们公司抬头),我们付款给他们,这样可以吗
出差的做差旅费,没有具体的业务的汽车费
还有我们叫外面的车过来拉货,他们开加油发票给我们(我们公司抬头),我们付款给他们,这样可以吗?老师这个还没有回复我
不能 加油的得有租赁发票
多方给你开运输费 不是加油费的
外面司机都是随机叫的,人家不可能给我们租赁发票
有些只拉一次货,就在马路上看到车,让人家帮我们送一下货
个人拉货,不会给我们开运输费的,都是拿加油发票过来抵的
开运输发票的 销售费用运费 汇算清缴调增 购入货物做货物成本