你好,你们是代收代付给他开发票吗?

请问,我们公司给别人代付电费代开电费发票,收的供电局给我司开具的发票及我司开出去的电费发票该如何做分录呀?是做成往来呢还是记收入和成本呀
我们公司是总承包方,现在甲方在工程款中扣去了水电费,我们要求甲方开水电费发票给我们。但是甲方的电费是丙公司代缴的,现在丙公司开水电费发票给我们可以入账吗
老师,我司是开发商(甲方),帮(乙方)施工方代付代扣水电费,电力公司水电公司给甲方我们开具的是增值税专用发票,怎么进行账务处理呢?
我们公司帮甲方代付了水费,水费发票的抬头开的是甲方公司,我们可以开水费发票找甲方把这笔钱收回来吗?但是发票抬头不是我们公司我们公司可以入账税前扣除吗?
我们公司为甲方代付了三个月的电费,供电公司开具的发票是甲方的公司名,我们公司如何做账冲往来
老师 如果我现在暂估费用比如8万 借 销售费用 8万 贷应付账款 暂估 8万 那么到汇算请假之前发票回来了 我需要怎么调整账 ?
老师您好请问到月末社保-公司和个人借贷方有余额是正常的还是说,期末借贷都无余额才是对的,目前我公司社保期末个人和公司都有几千元的余额在贷方
老师,我做完主营业务收入后,因为分录有应交税费,我做完了,资产负债表上有应交税费,这个要怎么冲一下
老师,员工6000元的费用报销,12月份的发票,已经结账了,12月份没有预提,可以计入到1月份吗,我们需要怎么处理
周六周日能开普票吗?是不是只能周内开票
12月末应付工资和应交税费有余额吗,如果有余额是挂的几月的余额
公司没有员工,个税系统是不是就不需要申报了
融资租赁公司应付账款和实际欠款 有差额怎么处理
老师你好,10月银行账一把付了4000元,有2000是9月的,有发票,在9月已经入账,有2000是10月的,这个分录怎么写,摘要怎么写
销售自行开发的房地产项目,适用一般计税方法计税时,按照取得的全部价款和价外费用,扣除当期销售房地产项目对应的土地价款后的余额计算销售额,请问老师,这差额的部份,也就是抵减出来的销项税额要怎么做分录?(平时房款开全额发票了,就要确认收入,我就按正常的分录确认收入)
我们是代付,直接付给供电公司,供电公司给甲方开发票
借银行存款 贷其他应付款 支付出去做相反的。
代付的电费款,甲方公司不付给我们公司
你好,那就是你单位承担,借营业外支出 贷银行存款
这个电费我们是不能做管理费用的吗
对的是的,因为这个不是你们单位使用的
开具一个电费分割单可以入管理费用吗
这个不是开分割的问题,因为这个不是你们办公用的