咨询
Q

老师,您好,我现在用单位往来款支付的固定资产, 往来款挂入指标时 借:其他应收 贷:其他应付 现在我用往来款支付了固定资产, 支付时 借:其他应付 贷:其他应收, 我入固定资产时,再怎么记账呢

2026-03-06 09:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-06 09:43

同学,你好
借:固定资产
贷:其他应收

头像
快账用户4961 追问 2026-03-06 09:45

可是我支付的时候,已经借应付,贷应收了,两个科目已经没有余额。固定资产增加时,就不能用这个科目了吧?

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学,你好
借:固定资产
贷:其他应收
2026-03-06
你好;  比如 事业单位购入固定资产会计分录,借:固定资产(按照确定的成本),贷:非流动资产基金—固定资产,借:事业支出、专用基金—修购基金等,贷:银行存款、其他应付款 等。
2023-05-25
同学你好,将款项支付给个人时冲销其他应付款;
2020-12-22
购建固定资产无形资产支付的现金
2025-11-10
嗯嗯,就是那样做的哈
2022-11-29
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×