你好,这个你借,管理费用,电费,应交税费,应交增值税贷,营业外收入。

老师您好,我公司是小规模纳税人物业公司,一季度我公司收了业主2万块钱电费,(收电的时候会计分录为:借银行存款2万,贷其他应付款~电费2万,交电费的时候会计分录为:其他应付款~电费,贷银行存款2万)6月份业主要求我给他开具发票,但我公司开不了电费发票,所以给他开成了物业费的发票2万元,我的会计分录应该怎么写?
收到电力开给我公司的专用发票,但这笔电费是属于物业的电费,电费的钱物业直接付给了电力,发票是开给我公司的,请问一下这笔电费怎么做账啊
我们对公账户付给其他公司一些费用,但是这个他们不能开发票,我付了钱怎么做账
收到了其他公司了水电费,垃圾费,但是我们会把这个费用在支付给物业,物业给我公司开发票。还有一个是我公司为员工垫付房租,水电费,发票开给公司,后期从员工工资扣,领导要是,收到的发票做费用,收到的钱做营收
我们现在公司是租的,是住宅区的,现在物业代收水电费了,只给我开物业费发票,水电费不给开,但是他们不交钱给水电局了吗?水电局给他们有开票,那么他们给我们开水电费发票也是可以吧