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老师,请问下给员工租的宿舍目前还没有发票,要如何入账呢?

2024-04-01 16:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-01 16:17

你好,你可以进入管理费用,福利费。

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快账用户1565 追问 2024-04-01 16:20

贷方科目呢?

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快账用户1565 追问 2024-04-01 16:22

付款时:借:其他应付-租金,贷:银行存款;发票未到,借:管理费用-福利费,贷:??

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齐红老师 解答 2024-04-01 16:24

你好实际上有支付了这笔款了吗?

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快账用户1565 追问 2024-04-01 16:25

有支付了

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齐红老师 解答 2024-04-01 16:25

你好支付了贷方计入银行存款就可以了。

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快账用户1565 追问 2024-04-01 16:29

付款时我是这么处理了:借:其他应付-租金,贷:银行存款;

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齐红老师 解答 2024-04-01 16:31

你好,在所属期要转入费用

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快账用户1565 追问 2024-04-01 16:32

那转费用时,借:管理费用-福利费,贷方用什么科目合适呢?

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齐红老师 解答 2024-04-01 16:33

你好!贷方计入其他应付款

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快账用户1565 追问 2024-04-01 16:33

因为后期可能会有发票回来,回来时再把其他应付款冲掉

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齐红老师 解答 2024-04-01 16:36

你好,可以的,可以这样

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快账用户1565 追问 2024-04-01 16:39

发票没有回来时,当期转费用时,贷方用哪个科目合适呢?

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齐红老师 解答 2024-04-01 16:41

你好,就是上面说的其他应付款。

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快账用户1565 追问 2024-04-01 16:43

那是其他应付款要单独再设一个二级科目专门用来挂吗?二级科目怎么设呢,用什么名称合适呢?

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齐红老师 解答 2024-04-01 16:44

你好!是该付给谁的,就以谁的名字做二级科目

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快账用户1565 追问 2024-04-01 16:52

可以这么做吗?1、付款时:借:其他应付款,贷:银行存款;2、当期转费用时:借:管理费用-福利费,贷:长期待摊费用;3、发票回来时:借:长期待摊费用,贷:其他应付款

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齐红老师 解答 2024-04-01 16:53

你好你这个没有必要记长期待摊费用啊。 你如果一定要做,你付款的时候进入到预付账款就可以了。 结转费用的时候借管理费用贷,预付账款。

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快账用户1565 追问 2024-04-01 16:56

那如果发票到了要怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2024-04-01 16:58

你好,这个不需要另外你直接贴到这个费用的这个凭证上就好了。 你如果想处理,你也可以把这个借管理费用,待预付账款做红字分录冲减,然后按发票重新做。

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你好,你可以进入管理费用,福利费。
2024-04-01
借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 贷银行存款
2022-07-13
您好 计入福利费科目 没有发票不能企业所得税前扣除 汇算清缴纳税调增
2020-08-17
你好!是的。管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利
2023-07-07
你好,这个是你你们租的房子吗?
2024-06-05
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