你好,这以后还需要支付吗?

老师我们是按实发工资做工资账务处理的,例如我们本月工资实发数是20万,是已经扣除社保数了,我们计提时候,直接是借管理费用~工资,直接人工,贷应付职工薪酬20,实际付工资借应付职工薪酬20,贷银行存款,20, 社保费计提是全部的公司和员工个人的,借管理费用~社保费,贷方应付账款-局社会保险事业 实际支付社保费是借应付账款~社保局,贷银行存款因为我们多扣员工社保,现在退回去给员工的社保费,分录借方是什么?贷银行存款
老师,物损公司赚取中间差价,收到保险公司理赔,付钱维修。收到理赔:借银行存款 贷其他应付款,支付维修 借其他应付款一 贷银行存款 确认收入 借其他应付款 贷主营业务收入 应交税费销项税 提问: 1.收到保险理赔没有发票,是确认无票收入吗? 2.其他应付款支付,可以付给业务员吗?(负责联系维修等缮后,维修多数取得发票困难) 3.应交税费的税率是5%吗? 4.上面的思路是否正确,有没有其他建议
我司给员工购买意外险,保险公司赔了5000元,其中3000元算我司误工费,其余2000算员工医药费,这2000元公司会打款给员工。 1、收到保险赔款如何入账? 借:银行存款5000 贷:其他应付款2000 贷:营业外收入3000还是什么科目核算这个3000元? 现金流如何指定?选择支付给职工以及为职工支付的现金么? 2、将2000元打款给员工,现金流如何指定? 借:其他应付款2000 贷:银行存款2000
老师我公司提承包经营车辆支付车辆保险我做的分录是收到保险费借银行存款7860贷其他应付款-人保7860向保险公司支付保险费借主营业务成本-保险费7415.10借应交税费-进项444.90贷银行存款7860。老师这个应付账款人保怎么平账啊实际已经都支付了啊
老师我公司提承包经营车辆支付车辆保险我做的分录是收到保险费借银行存款7860贷其他应付款-人保7860向保险公司支付保险费借主营业务成本-保险费7415.10借应交税费-进项444.90贷银行存款7860。老师这个应付账款人保怎么平账啊实际已经都支付了啊
老师我在12月底计提了印花税,借:税金及附加-印花税贷:应交税费-应交印花税。也做了结转本期损益,借:本年利润,贷:税金及附加-印花税,金额都是一致的,但是过账后资产负债表不平,没做计提之前是平的,这是什么原因?
老师,个体工商户电子税务局显示是查账征收,去自然人电子税务局申报经营所得,又提示是定期定额,报不了,请问怎么办?
老师,现在电商平台的销售数据能直接带到税务系统里面吗
老师 我想问下什么可以税前扣除
您好老师,比如:一张凭证分录是借:管理费用-工资5万,贷:应付职工薪酬5万,借:应付职工薪酬5万,贷:现金5万,后面发现是银行存款支付的工资,那下月不冲红而是摘要冲某年某月某日第几号凭证,再分录直接做笔调整分录借:现金5万,贷:银行存款5万,行吗?
老师 25年费用已发生 25年费用发票已收 可以把费用入到26年的账吗
和银行贷款300万,是不是印花税选择借款合同,然后有个政策是对金融机构与小型企业、微型企业签订的借款合同免征印花税,这个小型企业,微型企业指的什么
老师,请问在国企的内控中发现部分工程项目的监理费、设计费、预算编制费由分公司开票,如何站在内控的角度,以内控制指引为标准,用客观的语言描述这个问题,谢谢
老师,供应商从小规模变更为一般纳税人,税率也变了,签订的合同发票还没开完,这种情况能重新签订合同吗?供应商不想开后面的发票,想换一家其他的小规模纳税人开,重签合同。
老师好,建筑公司有时候一年工资第二年才发,每月都按时申报个税,申报季度申报表应发工资填计提数,实发工资填个税系统申报的金额可以不
如果支付的话,应付账款保险公司。
没有后续了
你好,开普通发票借管理费用代其的应收款金额都是填写19万就行。