你好,这以后还需要支付吗?

老师,你好,我们公司是做保险代理业务的,主要做雇主责任险这块。2021年9月我们公司接了一个单,总保费是129630元,这笔款是公对公转的,就是被保险公司的公账转到我们公司的公账,但是我们收到的这笔保费,其中有86820元是要付给保险公司(人保)的,被保险公司要求开专票,我们公司开了41034元给被保险公司,保险公司(人保)开了86820元给被保险公司,但是由于付保险公司(人保)的保费是我们公司转过去的,所以被保险公司不接受人保给他们开的专票,要求我们公司开具,因为钱是我们公司的公账收的,但是由于这个事情到现在才来处理,导致要多交很多税,所以老板不太愿意,请问有什么好的办法处理这个事情呢?可以不用多交这么多税?然后还有个问题,像我们公司这种业务,可不可以选择差额征收呢?
我司给员工购买意外险,保险公司赔了5000元,其中3000元算我司误工费,其余2000算员工医药费,这2000元公司会打款给员工。 1、收到保险赔款如何入账? 借:银行存款5000 贷:其他应付款2000 贷:营业外收入3000还是什么科目核算这个3000元? 现金流如何指定?选择支付给职工以及为职工支付的现金么? 2、将2000元打款给员工,现金流如何指定? 借:其他应付款2000 贷:银行存款2000
老师我公司提承包经营车辆支付车辆保险我做的分录是收到保险费借银行存款7860贷其他应付款-人保7860向保险公司支付保险费借主营业务成本-保险费7415.10借应交税费-进项444.90贷银行存款7860。老师这个应付账款人保怎么平账啊实际已经都支付了啊
老师我公司提承包经营车辆支付车辆保险我做的分录是收到保险费借银行存款7860贷其他应付款-人保7860向保险公司支付保险费借主营业务成本-保险费7415.10借应交税费-进项444.90贷银行存款7860。老师这个应付账款人保怎么平账啊实际已经都支付了啊
老师我公司提承包经营车辆支付车辆保险我做的分录是收到保险费借银行存款7860贷其他应付款-人保7860向保险公司支付保险费借主营业务成本-保险费7415.10借应交税费-进项444.90贷银行存款7860。老师这个应付账款人保怎么平账啊实际已经都支付了啊
老师,中医馆报增值税,理疗收入是填在货物及劳务还是服务不动产和无形资产这栏
老师,上个季度开了居间费的发票,会在增值税及附加税费申报表哪一栏显示? 税务局提示:您为货物劳务纳税人,但服务、不动产和无形资产-本期数列填了数值,请核实是否填写正确?
老师 我想问下个人可以兼职几家做账啊
老师 我去年暂估的成计 今年3月份前发票回来了。我直接冲暂估就可以了吗 我是建筑业 需要计入工程施工吗?
老师,上个季度开了居间费的发票,会在增值税及附加税费申报表那一栏显示?税务局提示您为货物劳务纳税人,但服务、不动产和无形资产-本期数列填了数值,请核实是否填写正确?
事业单位所得税季报表中的营业成本,与收入费用表中的所有费用是一致的吗?系统自动取数是一致的,不一致就风险提示,但是收入费用表这个金额是包括管理费用的?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接!老师招待的酒也写到集体福利,个人消费吗
上个月补交22年度所得税,计入哪个科目啊
老师!现在车加油需要先办一张油卡在里面充钱,然后每次加油直接从油卡扣,月底会一次性开票。账务处理是借预付账款加油款,贷银行存款。借管理费用 贷预付账款加油款么?
老师请问制衣厂小规模纳税人支付的快递费,取得发票该记录什么科目
如果支付的话,应付账款保险公司。
没有后续了
你好,开普通发票借管理费用代其的应收款金额都是填写19万就行。