,其中3000元算我司误工费 也给员工还是单位自己保留了

会计分录题:老师,想问一下10题贷方应付职工薪酬具体是多少金额。1、9月2日,康宏公司向紫光公司购进甲材料2000千克,每千克100元,已支付100000元,其余款项10月支付。2、9月5日,康宏公司用银行存款支付购买甲材料的运输费6000元。3、9月7日,康宏公司以现金支付购买甲材料的搬运费2100元。4、9月10日,康宏公司将购买的甲材料验收入库。5、9月15日,康宏公司将银行存款200000元预付给湘财公司,用于购买乙材料。9月28日,康宏公司收到预付货款的材料,并验收入库。该批材料的实际买价为360000元,除冲销原预付款外,其余的均以银行存款支付。另外,以现金支付了1000元的搬运费。6、10月8日,康宏公司开出现金支票从银行提取500000元,以备发工资。7、10月9日,康宏公司用现金500000元支付职工资。8、10月15日,用银行存款支付康宏公司总部办公费2000元,10、10月30日,结算本月职工工资,其中制造甲产品工人的工资为600000元制造乙产品工人的工资为400000元,车间管理人员的工资为300000元。
(一)目的:练习费用支出的核算。(二)资料:红星公司2022年6月发生下列经济业务:1、以银行存款支付产品展览费用2000元,增值税税率为6%,增值税120元,电视台广告费30000元,增值税税率为6%,增值税1800元。2、计提本月短期借款利息2900元,长期借款利息9500(其中:应计入在建工程3000元)。3、银行存款捐赠“希望工程”50000元。4、以银行存款购买印花税票1200元。5、从银行提取现金支付离退休人员工资8800元,离退休人员医药费300元。6、以银行存款订阅下年度报刊费4800元,增值税税率为9%,增值税432元。7、以现金支付职工生活困难补助费3000元。8、以现金购买零星办公用品800元,增值税税率为13%,增值税104元。9、以银行存款支付各项税收罚款及滞纳金4600元。10、以银行存款支付银行承兑汇票手续费300元。11、以银行存款支付车间劳动保护费1100元。12、以现金支付职工防暑降温费6000元。
(费用、支出的核算)实训五。(一)目的:练习费用支出的核算。(二)资料:红星公司2022年6月发生下列经济业务:1、以银行存款支付产品展览费用2000元,增值税税率为6%,增值税120元,电视台广告费30000元,增值税税率为6%,增值税1800元。2、计提本月短期借款利息2900元,长期借款利息9500(其中:应计入在建工程3000元)。3、银行存款捐赠“希望工程”50000元。4、以银行存款购买印花税票1200元。5、从银行提取现金支付离退休人员工资8800元,离退休人员医药费300元。6、以银行存款订阅下年度报刊费4800元,增值税税率为9%,增值税432元。7、以现金支付职工生活困难补助费3000元。8、以现金购买零星办公用品800元,增值税税率为13%,增值税104元。9、以银行存款支付各项税收罚款及滞纳金4600元。10、以银行存款支付银行承兑汇票手续费300元。11、以银行存款支付车间劳动保护费1100元。12、以现金支付职工防暑降温费6000元。13、以银行存款支付下年度厂部固定资产财产计算会计分录
1、以银行存款支付产品展览费用2000元,增值税税率为6%,增值税120元,电视台广告费30000元,增值税税率为6%,增值税1800元。2、计提本月短期借款利息2900元,长期借款利息9500(其中:应计入在建工程3000元)。3、银行存款捐赠“希望工程”50000元。4、以银行存款购买印花税票1200元。5、从银行提取现金支付离退休人员工资8800元,离退休人员医药费300元。6、以银行存款订阅下年度报刊费4800元,增值税税率为9%,增值税432元。7、以现金支付职工生活困难补助费3000元。8、以现金购买零星办公用品800元,增值税税率为13%,增值税104元。9、以银行存款支付各项税收罚款及滞纳金4600元。10、以银行存款支付银行承兑汇票手续费300元。11、以银行存款支付车间劳动保护费1100元。12、以现金支付职工防暑降温费6000元。13、以银行存款支付18、以银行存款支付甲公司违反合同的违约金2000元。19、摊销本月负担的车间固定资产修理求会计分录
1.从西北公司购入甲材料,价款50000元,增值税率13%,货款尚未支付。2.以银行存款支付上述材料外地运杂费5000元。3.甲材料己入库,结转其实际采购成本。4.车间领用甲材料80000元,其中:60000元用于生产A产品,20000元用于生产B产品5.收到东方公司所欠的货款100000元。6.从银行提取现金80000元。7.以现金支付职工工资80000元.8.行政管理人员李华报销差旅费1200元,原预借1000元,不足部分以现金支付。9.用银行存款支付本月水电费5000元,其中:车间3000元,管理部门2000元。10.用银行存款偿还己到期的短期借款本金100000元,以及计提的应付利息2000元,11.计提本月固定资产折旧10000元.其中:车间使用固定资产折旧8000元,管理部门使用固定资产折1旧200012.月末分配职工工资费用.A产品工人工资40000元.B产品工人工资30000元.车间管理人员工资10000元,管理部门职工工资20000元。13.本月投产的A产品全部完工并验收入库,入库的A产品
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
3000元单位自己留着
因为我司会正常支付员工工伤期间的工资
你好 这样处理对的 1、收到保险赔款如何入账? 借:银行存款5000 贷:其他应付款2000 贷:营业外收入3000 现金流如何指定?选择支付给职工以及为职工支付的现金么? 2、将2000元打款给员工,现金流如何指定? 借:其他应付款2000 其他经经营活动的现金流出 贷:银行存款2000