你好,方便截图看一下吗?
老师我们是建筑分公司,总公司在北京,现在要申报第四季度,有个所得税预缴表,老师这个怎么填写,营业收入 和营业成本是只填写我分公司的吗?不是这种分公司需要汇总申报,老师刚接触建筑,新公司第一次申报,不理解?老师,如何看出是独立申报所得税还是汇总申报老师?老师我把季度申报表发您看下,还有我们税费认定信息表 。
老师你好,有几个问题1)请问一下关联关系汇总表保存时提示第15行不能为0,怎么办,要怎么填表。原来保存就可以。2)信息表中选择会计独立核算,让填财务状况表,是必须要填的吗?3)关联关系表,我是填老板信息吗?(公司是老板自己开的)
老师你好,请问我们公司现在还在用纸质版的开发票,但是有一个红子信息表上游客户需要我们来开电子版的,这个可以开吗?怎么操作呢?
你好,老师请问,这个清卡是什么意思,和反写监控就是一样的意思是不,然后这个为什么要清卡,不清卡会有什么不好的后果,第一步,上传,我知道就是税控盘或者UK的已经开出发票的信息自动上传到电子税务局端的销项税额,第二步,去电子税务局申报,第三步去清卡,为啥不直接上传汇总和清卡同时进行,这个是为什么,清卡不做这一步会怎样,为什么一定要清卡
老师您好!我们企业高新技术证书是2023年11月29日颁发的,在申报2023年年度企业所得税时出现以下提示,我这个应该怎么操作?感谢老师指导(提示内容:1.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“211-1证书编号1”为:【GR202321000729】; 2.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“211-2发证时间1”为:【2023-11-29】; 3.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“211-3证书编号2”为:【】; 4.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“211-4发证时间2”为:【】; 5.您单位申报表A106000《企业所得税弥补亏损明细表》第11行第7列“弥补亏损企业类型-本年度”为:符合条件的高新技术企业; 6.您单位申报表A106000《企业所得税弥补亏损明细表》填报的本年度弥补亏损企业类型与表A000000《企业所得税年度纳税申报基础信息表》填报情况不一致,请核实填报数据是否正确。<br>)
企业所得税税前扣除凭证(发票)风险提示反馈("跟票管"中提交发票汇总确认时总是通不过(提示补缴税款不应大于(纳税调增-纳税调减)*0.25),需要调整金额是316,补缴税款为0,但是提交总不对,是什么原因有老师知道吗
咨询下我现在做的五月份的账,发票六月份开过来了,我现在知道发票金额,是按照发票来做还是做暂估
老师,我们这是工业企业 正在盖厂房,然后买了个这些,这都计入什么科目?
老师,现在能计提半年度年终奖吗?
老师,这个麻烦看下怎么做,看我做的对不对
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢,现金流量表是如何根据资产负债表和利润表制作出来,有什么对应关系
买卖合同申报印花税按多少比率交印花税
老师,企业向个人签的租车协议,但个人还在贷款期间,协议能否规定个人还贷款和保险的钱找企业报销,给还贷款的话就可以便宜租金,这样可以嘛
老师请问这个月没有开销账发票,没有收入,因为对方不回款,老板不让开,这个大征期亏损70多万,这种我该怎么处理呢
老师,请问一下,个体户的账务怎么做?
老师,辛苦您看一下
那个企业是你们的吗 销售方的吗
嗯是的老师
第二页的基础信息是我们的开票明细
这个是你们自己开票统计。这些是你单位所属期内的收入。