可以的,可以这么做的。
22年12月我开了几张普票,给了对方,对方说他们没有入账,没有入到成本费用类,非要我冲了重开,开到23年,我记得可以在23年用,请问,22年开的发票可以放到23年吧?
23年5月份的几张办公用品发票没有报销,在24年1月份可以入账报销吗?
老师好,23年12月销项专用发票已入账报税,24年1月份红冲,重新开具一张比原发票多1分钱的专票,对我23年12月份的账和税有影响吗?
老师好,就是23年的加油费普通发票能入到24年吗,如果不用的话就放那里应该也没事吧,它又不存在抵扣啥的,就当没有这张发票,可以吗
老师,23年12月有笔账入错科目了,但是年结出报表了,可以在24年调整回来吗?如果在24年调整要做年度损益调整吗?还是直接红冲按正确的入一笔就好?
企业征信从哪里查,步骤是什么?需要提供哪些资料
企业纳税证明从哪里下载
董孝彬老师,您好!续前问--申报表的自动获取的数据的差异,如果调账的话,怎么调呢?如果不调四季度的报表,我的长投的一个期末余额也会有差异,可以教教我具体如何操作吗?
老师,个体户变更经营者需要清税证明去哪里打印
老师好:咨询下 车辆的维修费、保险费、车船税等,这些费用,汇算清缴在期间费用明细表里,一般填写哪个栏目比较好?
2024年暂估了48万,2025年回来发票100万(暂估少了),企业会计准则,2025年如何做账务处理 每个月都在冲红做暂估 是不是5月也要做暂估冲红 第一步冲红借费用-48贷应付-48 第二步发票如帐,但是多开的发票是做当期比较简单,如果我非要跳以前年度损益,如何做这部分录 借以前年度损益50应交进2应付52这样?结转应交所得税12.5贷以前年度12.5 相当于25去年没有暂估 应交
老师,汇算清缴职工薪酬工资填的是应付职工薪酬工资嘛,公司承担的社保部分算嘛
1、核算成本老板叫我把期初设置为0,倒堆。然后以工单核算成本。 2、因历史遗留问题,没有期初数(而且可能有差异争议),所以老板的意思是选择为0 然后所属期就是当月所有发生的单据要准确无误,然后后面盘点,以实物“反推”,然后用盘盈盘亏调账。 3、4月份就当没有数据,从5月份开始,已工单方式一张张这样核算出来成本。那我系统期初不用改了,单独用表格登记4月份盘点的数据了? 4、要核算库存周转率,库存是不能清0了是吧 5、以上内容确定后,哪些是期初数为0的老师。请一一举例说明一下
政府补助,在需要什么的前提下可以在汇算清缴中进行调减
董孝彬老师,您好!申报表的自动获取的数据的差异,如果调账的话,怎么调呢?如果不调四季度的报表,我的长投的一个期末余额也会有差异,可以教教我具体如何操作吗?
当年的费用发票要入当年吧,对24年做汇算清缴有影响吗
你好,这个具体的是什么业务的?属于哪一年的费用?
于2023年的,你可以做利润分配,未分配利润不是吗。
业务是:一张2023年12月的酒的普通发票,当年度没入账
好,这个具体的是什么业务的。