您好 请问有没有开具1%d 增值税专用发票
老师,小规模开票不超30万,增值税是零,还要填增值税减免申报明细表吗?
请问免抵退税需要填报增值税减免税申报明细表吗?
请问老师,增值税税控设备维护费申报时填了主表、附表4,那减免税明细表里面也要填报吗?
老师请问填增值税减免税申报明细表出现这是什么问题
老师,小规模季度30万以内免征增值税,销售额不超过30万的话,申报增值税的时候,增值税减免申报明细表需要填吗
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,
只开了3张普通发票
开票金额是59108.92元,然后我把未开票收入填在一起,填的163500元
那不需要填写减免税明细表的哈
那我货物及劳务销售额也改为163500元,还是显示不比对
是这样吗?
163500是不含增值税的金额么
就是销售额,开票和未开票的收入
那您这样填写正确的 没错 把减免税明细表数据删除
删除了也没用,不管我填的是开票收入金额还是163500元,都显示不比对,之前税务系统没更新前也是这样操作的
您多刷新几次 然后退出再试试 您没有填错 应该是系统问题
好的,我过几天再试下,谢谢您
不客气啊 欢迎有疑问继续提问