借银行存款贷财务费用,借财务费用贷银行存款。
请问老师我们跟银行做了一笔贷款。半年归还。分录是不是:借:银行存款,贷方:短期借款 财务费用-应付利息,这样做对吗?然后什么每个月支付利息的时候,再借:财务费用-应付利息 贷:银行存款。
收到一张电子普通发票*金融服务*贷款服务要怎么做分录呢 之前用银行支付贷款利息我是借财务费用-贷款利息费用 贷银行存款
老师,请问银行退回的普惠小微贷款减息应该怎么做分录?之前已经计提财务费用了,做的分录是借财务费用贷应付利息,借应付利息贷银行存款
请问老师 银行贷款利息 之前一直没开票 做的是 借 财务费用-利息支出 贷 应付利息 借 应付利息 贷 银行存款 现在 票来了 怎么做账呢
请问老师 银行贷款利息 之前一直没开票 做的是 借 财务费用-利息支出 贷 应付利息 借 应付利息 贷 银行存款 现在 票来了 怎么做账呢
哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
老师好,之前我们公司借了员工的钱,现在还钱给员工,个税汇算清缴的时候,这笔钱会牵涉到个税问题吗?
老师,我想问一下,个人微信扫我的公户收款码,给我他公司抬头,我给开餐票,怎么做账?凭证是什么?
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
借银行存款贷财务费用。这个是发票来了?
就按照你回来的发票红冲做我后面这个分录。
发票来了做哪个分录
借银行存款贷财务费用,借财务费用贷银行存款。
借银行存款贷财务费用,借财务费用贷银行存款。这个不对吧。发票来的时候,不是付款的时候
到底是做红冲还是反方向啊
发票来了,把没有发票的红冲再做一笔这个分录那不就是两笔分录吗?你认为哪里不对吗?
,那一正一付不等于没有发生吗?
没有发票,当时入账等于账户回来发票是红冲暂估按发票入账,你认为哪里不对?
之前只有付出去的回单,
之前只有付出去的银行回单, 借财务费用 贷银行存款 现在发票来了
发票回来了,做这个分录。 借银行存款贷财务费用,借财务费用贷银行存款。
有点晕了,这个两个分录相当于没组做了
对呀 先冲暂估 再按发票做 不会增加费用的 因为是回来发票才这样处理的
我们之前用回单做的付款凭证
没有暂估
回单做账没有发票,这个就相当于暂估。