同学你好 这个可以的
文化事业建设费几个问题: 1、申报:季度不超6万,填免征收入栏 季度超过6万,全额填入应征收入栏 对吗? 2、按含税收入填,对吗? 3、与增值税收入无关,不需要一致,只需要按照广告收入部分申报文化事业费,对吗? 4、设计服务*广告宣传制作 广告服务*广告发布制作 文化服务*活动宣传策划费 我公司开了这三种票,都要交文化费还是哪个要交?
您好,老师!我们是文化传媒公司,税局那边给核定增值税是广告服务,可营业执照上没有广告字眼!我开了广告服务*广告制造费发票,这可以么?广告服务要交文化事业建设费,我把它开成设计服务*广告制造费可以么?
您好,老师,我们公司开了张广告服务*广告制作费,是需要申报文化事业建设费的吗?广告制作费不属于广告发布,但是我开的是广告服务发票,需要申报文化事业建设费吗?销售额是6890,转给别的广告公司是6890,是不需要交文化事业建设费的,我需要做计提账务处理吗?
您好,老师,开了广告服务*广告制作费发票,我们公司去给学校拍摄那些,再将这些提交给另外一家广告公司去发布,销售额是6890,转给别的广告公司去发布6890,我需要做计提文化事业建设费分录吗?
老师您好,我们是一家广告个体户,开了广告服务:广告制作费,请问申报文化事业建设税时,我产生的广告制作成本没有发票,是否可以减掉这部分做差额申报?
A公司和B公司是关联公司,我公司向B公司采购货物,支付方式为,我公司支付30000元给A公司,A公司作为承兑人出具商业承兑汇票,票面金额为31000元,差额1000元为返利,请问这个业务分录怎么做?
老师,企业租入一年以上的土地使用权如何账务处理。
老咨询下,公司是小规模纳税人,第三季度不含税开票金额是311万,10月份开始要申报第三季增值税和附加税,有啥注意点,开票金额远远超过30万 存在什么税务风险不呢
老师,应发工资是6500,社保合计575.12,公积金350,中秋补贴206.18,个税23.43。实发5757.63。公司说中秋发200元过节费,按税后200给到我们,那税前的206.18,是怎么算出来的?
如何在新版电子税务局变办税人
老师,我们公司交行开过一个户,但账套里没有体现,现在交行销户了,余额转到公司的账户中,做营业外收入吗?
郭老师,工程服务7月19日签的合同,工人是8月开始请的,我们8月开始买材料入场,8月开发票,我能9月申报预缴增值税和所得税吗
老师好,我们平台可有关于医疗科技公司方面的实操?请问这样公司当主管,可要注意哪些?没做过,不知可难?感谢
老板买了部手机,给项目打卡用,这个可以报销不
老师,遇到小人并吃了她的亏怎么反击?
老师,那这个用什么来证明呀?付款的依据吗?
同学你好 税局给你核定差额纳税了就可以直接做差额纳税的 但是成本要有发票
老师,我看资料上说开广告制作不用交这个税,我开的广告服务:广告制作,是不是不用啊?
同学你好 广告制作行业是需要缴纳文化事业建设费的