你好,这个销售额填写实际开具发票里面。
老师,小规模纳税人上一季度只开了负数发票,增值税申报表附表怎么填写
老师我三季度把生活服务类发票开成税率1%税务局让我冲红,重开税率为免税发票,我更正三季度申报表填在其他免税项目栏,并填报免税附表。1%冲红开免税发票后,四季度怎么填申报表,如果四季度不开票
个体户1季度开了一张1%的发票,2季度退回重新开了免费发票,退回开了负数发票,怎么填增值税报表
老师,我是小规模纳税人,第1季度全开具的是负数发票,增值税申报表第一张表如何填写?只有填不含税的开具负数那里可以填数字?那我负的税金填在哪里?我更正申报第1季度的增值税所得税
老师,我们小规模纳税人第三季度开局普票600122.18元,负数发票37766.47元,我该怎么填写增值税申报表呀?填第几行?开局的免税普票超过45万二而且还有负数发票?我该怎么填写金额
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
公司收到一张大额普票,在电子税务局里能查到吗
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
老师,每年一次性发工资4200元,每月工资代扣代缴怎样填写?
老师,是成立个体户或有限责任公司那种好?
老师,个体户与有限责任公司之间有什么区别?
你是一般纳税人还是小规模?
小规模纳税人
第12栏里面填写669614, 然后第一行和第三行填写-507826.26
减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额负数
然后呢,后面不会了
减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额负数,什么意思
你好,第一行的不含税金额乘以2%。
乘以2%填在哪里
主表应纳税减征额减免明细表、本期发生额、实际抵扣金额。就这3个空。
是这样填吗
对的是的,是这么做的。
显示应纳税额是这样对吗
是的是的,这个当时你交了税款不是吗?
好像不是这个数呢?5077点几而已
你好,不含税的金额乘以1%应该是这个。
看最后一列,不要看这个,这个是3%的
哪个最后一列啊
坐标里面的最后一列呀。
主表里面的最后一列
哪个啊,不知道呢
你好,24列的那个金额就可以 你知道你为什么这个金额不对吗?因为你应纳税减征额这个没有填写。
那免税销售额在减免税申报怎么填
最后一行选择减免性质第一列第三列填写销售额最后一列销售额乘以3%