你好,去年已经做了收入是吧?
老师:您好!我们公司属于园林设计小规模(小微企业)属于季报。有时会将设计业务委托其他公司设计,对方开票给我公司,我公司付款,我公司就将这个做为我们的主营业务成本。去年12月份我们委托其他公司设计,支付了20多万的设计费用,但一直没有收到对方公司发票,当时没做暂估成本处理。这个月会计查到这笔款项没有开具发票,便联系对方开票。这个月如果收到对方公司的设计费发票,是否可以做为这个月的主营业务成本入账?
老师:您好!我们是一家园林景观设计公司,19年有一个设计项目我们已经开具的一张预付款发票(专票)给甲方,并也收到了第一笔设计预付款,这个月这个项目的甲方要求这个设计合同更换成另一个公司和我们重签合同,19年开具的专票到现在已经有两年了,还可以冲红吗?如果当时开具的发票可以冲红,,当时支付给我们的预付款也必须打回去给甲方吗?
你好老师!麻烦咨询下,我们有个个体户今年2月份注册成立,7月份税务上完成登记,被核定征收的个体工商户,7-9月份季度开票超过了30万元,并且也按时申报缴纳了增值税和个税,累计今年11月份,开票不含税金额110万元,税务专管员通知要核定查账征收,补缴税款,由于没有成本进项说要按25%征收个人所得税,这个合理吗?麻烦老师给指点一下。非常感谢!
老师你好,我自己经营一家物流个体户,从今年2月份开始开始运作,税务局当时是规定定期定额征收,由税务机关自行申报,定额是季度9万,我每个月开票大概在10万左右,都是开具的专用发票1%的,每个季度根据开具专票金额交税,后来税务从9月份开始,给我改为查账征收,需要我自己申报,查账征收的话,就需要做账报税了,那么我想问一下,2-8月份,我的账应该怎么做?2-8月份有成本费用,但是没有去取得成本发票,这个应该怎么办处理
老师:您好!香请教一个问题,我开了一家个体户,需要经营范围是设计(园林景观设计)和设计咨询,2023年是核定征收,今年1月份开始是查账征收,2023年底开了一张咨询费的发票,款项到这个月才收到。个体户今年改成查账征收,那去年开发票的款项到账,支取这笔设计费是否需要成本发票?
是已经做了收入的话,借银行存款、贷应收账款就可以的。这个不用做收入,不用结转成本。
老师:因为去年是核定征收,没有做账
你好,那你今年的期初全部都是0吗?你应该设置应收账款在借方有余额。
你现在还能修改期初吗?
老师:现在这笔费用相关设计人员要支取设计费用,我需要让他们提供发票吗?因为是去年核定征收期间的收入。
不需要的,你去年已经做了收入。
老师:那就可以直接支付到设计人员个人就可以了,是吗?
对的是的,是这么做的。
老师:银行支付给设计人员款项用途,是属于设计费,就写设计费用,咨询就写咨询费,是吗?不需要对方再提供相应的发票了吧?
是的,对的,是这么做的。
谢谢老板!祝工作愉快!天天都有好心情!
不用客气,工作愉快,非常感谢。