你好,去年已经做了收入是吧?
老师,四月份给客户开的发票,现在还可以作废吗?
老师,账面上其他应付款-法人和其他应收款-法人可以对冲吗?
这道题中的营业外支出0.352怎么计算出来的啊?
公司采购一台机器人6.8万作为项目备用机,这个 进项可以正常抵扣的了?机器在自己公司入账固定资产?每月折旧?
比如我A产品进价600,B产品进价400,然后AB两样组合一起卖售价为4000,开票时,AB两样产品各自占的金额是多少呀
25题问的是应计提的存货叠加准备,为啥不是D而是-2呢?@朴老师
有几个问题老师,我们是小规模企业,1.去年个人给我们公户打款,今年五月让我们给他开发票,发给我一个公司的的开票信息,能开吗?2.我们做赛事课程服务的,开票类目开现代服务*赛事服务可以吗?,3.还有我们老板说让我们部分没开的预收款做无票收入了怎么做呢?会计分录怎么做?
一般纳税人上个月开票发现问题,这个月要红冲,影响5月报税吗?
收到的农产品免税发票,应该怎么做账?
老师您好固定资产原值480万21年1月购入、算月折旧额和年折旧额怎么算呢
是已经做了收入的话,借银行存款、贷应收账款就可以的。这个不用做收入,不用结转成本。
老师:因为去年是核定征收,没有做账
你好,那你今年的期初全部都是0吗?你应该设置应收账款在借方有余额。
你现在还能修改期初吗?
老师:现在这笔费用相关设计人员要支取设计费用,我需要让他们提供发票吗?因为是去年核定征收期间的收入。
不需要的,你去年已经做了收入。
老师:那就可以直接支付到设计人员个人就可以了,是吗?
对的是的,是这么做的。
老师:银行支付给设计人员款项用途,是属于设计费,就写设计费用,咨询就写咨询费,是吗?不需要对方再提供相应的发票了吧?
是的,对的,是这么做的。
谢谢老板!祝工作愉快!天天都有好心情!
不用客气,工作愉快,非常感谢。