最好是和你税务局申报的数据一样。
老师您好,我想请问一下。1.我们公司帮其他公司支付那个公司员工的工资,那个公司倒闭了,我这边想要把钱给那边的一个员工,但是不想交个税,也不给他交五险一金,在我们公司这里,怎么入账?以什么用途打款给他。2.给不是本公司员工报销,这个应该怎么处理,是给上级公司的员工报销,他来我们地区的费用。但是这个员工关系不在我们公司。这个帐应该怎么处理?
关于生育保险,我有个疑问,生育保险单位帮员工去申请,在生育保险还没正式打款给单位之前,员工已经在休产假了,在产假期间,公司按照正常的工资给员工发放工资,这个虽然也做在工资表里,名义上是工资,但是实质是生育津贴,因为将来收到社保局打款了,扣除已经给了的,剩余的再还给员工。如果是这样我想请问,这个工资要申报个税吗?你之前回答过我说不用,我怕你没理解我的意思,我重新提问,你在帮我看看
老师,你好我们公司是一家大米加工厂,又在国家粮食储备库承包经营他们的米厂,人员都是我们公司外派过去的,这批人员在我们公司购买的社保,然后每个月基本户申报了工资。但是,国家粮食储备库(国储公司)也给他们申报了工资,这样就申报重复了。请问,我们总公司可以不申报工资吗?这个重复申报的问题怎么来解决呢?他们的工资是在国储公司领的,社保又是我们总公司买的
老师咨询一个问题,我朋友开的钢琴私培训的公司,他们收款是法人的微信,然后他们现在要买社保就给公账转款交社保,我可以把他们这个转款做成无票收入,但是一直都是他们法人往公账里面转款有哪些风险,因为要申报个税我是不是应该从公账给他们发工资了
老师,就是这个全国经济普查,我们是空壳公司,主要是为了给员工上保险发工资用,这种我怎么报给他社区啊,我报的数都给打出来了
老师,就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下,我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的,9月收入我在10月份确认收入,那9月成本我在9月份就不能结转了吗?到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗?但是我6月成本在6月份已经结转过了,如果9月成本不结转的话,7-9月的成本就太少了,我可以在9月只结转一部分成本吗?
零申报的时候那利润表和资产负债表怎么填写呢
老师,个人所得税是按实际发放了工资以后才申报吗
这个月报税截止时间是几号
老师您好,原本我公司旗下有子公司东阳,现在已经全部出售东阳公司。东阳公司之前的总经理的社保是母公司缴纳的,工资和报个税是东阳那边自己弄的。现在股权也变更了,继续帮忙缴纳社保有风险吗?谢谢老师
老师,公司没有车辆。员工用自己的车去出差,公司按公里数补贴,同时报销油费。油费有发票能税前扣除,那个补贴怎么弄啊
老师我零申报需要填写那些表
老师 跨区域预缴了所得税 当时做的是借 应交税费—预缴所得税 贷银行存款 后续还要过所得税费用这个科目吗?还是直接结转到本年利润?
如果自己做资产负债表利润表现金流量表,应该怎么改,我手里有一家单位的财报,但是金额太大了,注册资金太大了10个亿,而我这公司注册资金5000万,所以我不知道应该怎么改报表中的实收资本成5000万,会影响哪些数据
电商公司,客户自己到公司店铺下单,客户的设计师有X%佣金,这个钱是对公账户转给对方还是怎么样?
实际你们就是没有营业的吗?
没有营业额
那你们开的公司的目的呢
给员工上保险
实际也有其他的公司吗 以后注意偶尔销售出去 今年就按实际业务来
没有收入
我的意思是让你们做上一个收入,就是你们其他的公司有收入的情况下做到这个公司里面
已经解决了,辛苦老师
不用客气,工作愉快。