你好 规范的说这个是不可以抵扣企业所得税 只能汇算调增的哈
我们有个公司向银行贷款,入账的时候是否可以只凭银行扣款的底单作为入账凭证,也还需要向银行索利息发票嘛?如果没有取得发票是不是企业所得税就不可以税前抵扣?
老师,请问员工的违规停车没有发票,但是公司报销了,这个可以在企业所得税税前扣除的吗?不用调增?
企业以前年度应当取得而未取得发票、其他外部凭证,且相应支出在该年度没有税前扣除的,在以后年度取得符合规定的发票、其他外部凭证或者按照《国家税务总局关于发布<企业所得税税前扣除凭证管理办法>的公告》(国家税务总局公告2018年第28号)第十四条的规定提供可以证实其支出真实性的相关资料,相应支出可以追补至该支出发生年度税前扣除,但追补年限不得超过五年. 针对上面的政策,今年取得以前年度的发票实务中该怎么操作?
公司的房东不给开发票,公司如果没有所得税前扣除,那么就是要多交所得税了。如果公司没有所得税前扣除,已经多交了所得税,那么还有必要补开发票吗? 目前公司多承担的所得税和如果开发票需要替房东承担的税款金额差不多。从利益上来说,公司也可以不开发票。 这样操作可以吗?违反税务规定吗,为什么
小微企业中,这些费用作为营业外支出 减少利润 实现少交所得税的过程中有什么限制和要求:管理层餐饮支出、管理层超市购物日常用品或食品、差旅费、差旅产生的加油费。 我看网上说餐饮有限制,有的又说没有,实际到底怎么处理呢? 网上的文字抄录如下: 餐饮发票可以抵扣多少所得税呢?答案是:根据税法规定,餐饮发票可以抵扣企业的应纳税所得额的3%。具体来说,如果一个企业在一年内的应纳税所得额为100万元,那么该企业可以凭借餐饮发票抵扣3000元的所得税。 需要注意的是,餐饮发票的抵扣额度是有上限的。根据《企业所得税法》的规定,企业可以将餐饮费用的发票抵扣额度限定在当期的全部应纳税所得额的50%以内。也就是说,如果一个企业在一年内的应纳税所得额为100万元,那么该企业最多只能凭借餐饮发票抵扣50000元的所得税。
有限公司注册时资金200万,a占股10%,现在a把这10%的股份转让市场价值70万,怎么交税
老师,什么公司需要计提工费经费
外贸易企业 海关原产地证一定要办理吗 没有办理影响退税吗
老师问一下生产型出口退税销售人员只是给了我们pdf的报关单可以直接导入免抵退税系统嘛?
老师,我预付了费用给对方,对方没有开发票给我 借:预付 贷:银行 收到发票,才做费用或者成本?
老师,人员工资都需要报个税吗?某一部分不报个税可以吗
老师您好,公司开业时向股东借款5万元,2年来公司一直没有业务,只发生管理费用付会计工资1.5万,账面现在剩余3.5万,注册资本一直没有实缴,现在公司要更换股东,税务局说账面的3.5万要算原股东的股权转让收入,缴纳20%的个税了,请问这样合理吗?
刚接手一家 ,他每月都按时交纳税款,但期初未缴税额越来越大,这是什么原因造成的
请问收到生育津贴应该怎么做账?
老师,公司净资产指的是什么?
加油 等你的好评哦