您好,那你就分开即可的呢,是遇到什么问题了吗
供应商把我们的工人弄伤了,医药费要在供应商的货款里面扣,这个分录怎么做?
我们生产月饼卖给原料供应商3盒月饼600元,站在财务的角度如果你是供应商,你是拿600现金给我,还是在货款里面扣600?
我想问一下,就是借其他货币资金贷,其他应付款,这笔分录,出来的利润表上面的其他应付款,我想确认收入的话,能不能把它计入货币资金呢?把它放到货币资金里面,会不会重复呢?
老师,现在电子专票备注栏里面要写什么东西吗?我们是外贸企业,供应商开来的发票备注栏里面写的我们的收款账号,他们的没有写
原来扣的供应商的保证金在货款里面备注的,我想把它分开,
承诺给工人的薪资是不是要给?如果没给的话,有什么方式可以用?
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛
分开好还是不分开好,若分录怎么做
您好,借:银行存款 贷:其他应付款-保证金
我银行存款没有增加, 借:应付账款, 贷:其他应付款-保证金
您好,那就这样写即可
分开好还是不分开好?
您好,这个看你们自己的习惯。没有什么好不好的,在我看来都一样。
我刚入新公司,在核实数据,自己经验尚不丰富,数据核实好重新建账
你好,分开对于你现在来说,会更好点吧。