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老师好,7月供货商给我们开的进项票,我没抵扣,准备8月抵扣的,但是在做7月会计凭证账本的时候我把第二联做到里面了。 现在做8月的凭证,我没有依据了 请问现在怎么处理呢?

2022-08-29 11:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-29 11:27

你好,这个没关系的,学员

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快账用户6216 追问 2022-08-29 11:31

那我这个月的进项只做凭证吗?还是说我把上个月坐进去的第二联复制一下,本月的凭证后面贴一张复制版的吗呢?

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齐红老师 解答 2022-08-29 11:31

是的,本月做账,下月抵扣,没问题的

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