同学你好,只是账上金额没转,实物已经到了客户那里, 如果是这样的话, 一次性在本月转入销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品

公司先购买一批库存商品已入库,未付款,账已做。借:库存商品,贷:应付账款,过了几个月付款时供货商给予95折优惠,优惠的这部分如何做账,需要冲减库存商品吗?
老师,发现1月份账出库存商品的时候,只做了金额,忘记做数量了,现在库存商品里数量多了,请问该怎么处理
老师,本月库存商品实际出库10万,但我账上漏做了1万,这一万下个月要怎么调账?
老师,请问我前面几个月的帐没做完没有结帐,我现在先结后面近期三个月的,我要结转成本,库存商品,库存商品又包含了前几个月,我想只要我结帐这个月的,有什么好的方法介绍一下吗,我用的是高格软件,谢谢
请问前几个月的库存商品,今天查账对应的应付账款为零了,我要不计成本的出库,应该怎么做分录?
老师,请问下2024年3月份开具的发票,现在还能抵扣吗,
甲公司承包土地2025年收入,业务人员没有来报酬,那么租地成本可以不从生产成本转入主营业务成本可以吗?
请问老师:未开票申报的收入跨年 请问老师:25年未开票申报,到26年公司才有销项要开票,跨年可以用25年的未开票已申报的额度抵消吧?
凭证装订,如果1-12月,共分4本,一本凭证是7-9月,我们下面是写第壹本,共壹本,。,还是写第叁本,共肆本
甲公司承包土地2025年收入,业务人员没有来报酬,那么租地成本可以不从生产成本转入主营业务成本可以吗?
购买办公柜子,应该怎么做账?并且我给公司打款7724.75元,但是公司给我开了7802元发票,差额我应该怎么处理?
老师,24年收到的成本票已入账,在25年对方红冲了,那我们作为受票方需要把这部分调整出来吧?那他在24年修改申报,还是直接在今年做红冲呢?
有个人的往来要倒账 其他应收款挂的他的名字 能不能转给法人 法人转给他然后他还回公司 这样倒一下可以吗
现在申报12月,太忙来不及调整,2月份回去修改资产负债表数据可以不
我们24年付款2万工程涂料,对方开票开了4千,剩下1.6万未开票,25年我来上班一直问负责人联系要票,要不来,我投诉对方不开票,对方给我说开不出来了,意思这个票没有了,我应该怎么处理这个账
我需要有什么附件嘛
同学你好! 附件: 1)出货单 ,记得和发票或者销售订单上的数量,名称 ,规格 都核对一下是否一致 2)不知道你家有没有系统, 如果有的话,按照系统里的成本价结转成本 如果没有的话,你要自行算一下,这个成本单价是多少 然后,根据出货单上的数量*这个成本单价 做一个EXECL表出来,打印出来,当作附件