同学你好 直接结转损益就可以
用友软件里的事,就是在我结账的时候,软件里边儿有这个供销存?之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库,入成品进入成品库。那么销售也是一样,出成品就出成品库,出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是,只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品,他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的,因为二月份疫情期间没上班,就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料,我走原材料库,销售成品有成品库,这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候,正常结这个帐,我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了,他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面,结完帐以后,在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。
老师,12月库存商品买货的发票没收到,但是卖货的发票我们开给了客户,因此我做了暂估库存商品入账,暂估这部门没结转成本,然后有结存,财物软件里的结存价格是移动加权法算出来的,我看了下它包含了暂估这部分的库存,现在收到发票了,我除了红冲暂估的应付账款,我还需要做什么分录吗?
我标示的这两个软件,原来买进来的时候是做库存商品的,然后6月份的时候研发部又说领用的,那我要把它变成原材料。我当时分了做了一笔:借原材料,借:-库存商品,那我现在自己要做这个库存商品成本结转表,这个软件呢,是领了一个(原材料),库存商品上还留一个。现在我做这个表格,我这个表格都是有勾稽关系的,我5月份的期末是6月份的期初,那我现在6月份的期初库存是跟5月份期末一样? 还是说我直接把我这个领用掉的做原材料那个去掉,就是直接留一个做库存商品的?
我标的这两个软件,原来买进来的时候是做库存商品的,然后6月份的时候研发部又说领用的,那我要把它变成原材料。我当时分了做了一笔:借原材料,借:-库存商品,那我现在自己要做这个库存商品成本结转表,这个软件呢,是领了一个(原材料),库存商品上还留一个。现在我做这个表格,我这个表格都是有勾稽关系的,我5月份的期末是6月份的期初,那我现在6月份的期初库存是跟5月份期末一样? 还是说我直接把我这个领用掉的做原材料那个去掉,就是直接留一个做库存商品的?
求经验丰富老师回答,谢谢! 我想问下,我前面的会计走了好久了,没有人交接,他结转的主营业务成本一般能从哪里来?正常的是有成本核算表的,但是我每一个文件都看了,没找着 我找到了他计算结转原材料到库存商品的,用的当月的销售单价,应该是不对的吧? 主要是想问下有什么思路,这个数据除了出库数量*成本单价,还有没有别的计算方法 前面的会计走了一年,联系不上,整年的凭证都没有一个附件,我只能根据电脑储存资料来做
老师,那个钢管租赁公司钢管租出去后。对方给遗失了。这个发票怎么开好,帐务怎么处理?
老师,员工抽奖得到的手机和爱派是直接并到工资里报个税吗?还是按偶然所得?
进项大于销项多少会触发税务提醒退税?
外购商品送客户用于推广,企业所得税汇算清缴如何填报?
我们公司24年的工资25年1月才计提并发放的,我汇算清缴的时候看见,现在需要把工资计提修改到去年12份吗?修改后还得改季报,年报是吗
35000本金,分10个月还款,每期还3500的本金,每期利息按还款后剩余本金计算利息,那么这10期的利息怎么计算?另外2023年1月至2025年6月,银行同期的那个LPR大概按0.033计算可以吗?
老师,请问库存商品没有进项发票,销售后,只算收入,成本不结转,对吗?
老师,麻烦问一下,我们3月份有一张发票不应该勾选我我做价税合计了,但是这张发票勾选状态始终显示去勾选,这个咋办呢?
公司名下有车,其他员工车牌号的过路费报销入账?
单位公户转账产生的手续费没有发票,汇算清缴的时候这个是不是就算是无票支出,需要填写在A10500纳税调整项目明细表的第30栏(其他);银行账户的活期利息收入需要纳税调整吗?
老师,可能我没说清楚,你没明白,我软件上是过帐到21年2月,我从11月开始接手,现在录入分录,需要手工来结转成本,结转损益,因为前面的帐没做完,没有过帐,有过帐我可以依靠系统里的余额来结,也就是我帐的库存商品是3月到现在每个月都有,我只想结11月的这样子
不能 需要做完之前的才可以
我是想问还有其他方法推荐下吗
这个没有其他办法了