没法准确核算研发费用的可以不享受那个

老师好 单位19年7月底申请高新企业认定 19年研发费用也按正常标准加计扣除了 20年12月认定正式通过了 那20年研发费用可以加计扣除吗 2021年还可以有研发费用吗
老师好,我们单位是生产纯猪肉肠,每年都研制新品,研制新品时可否享受研发费用加计扣除
老师你好,请问我们有研发费用,也有研发费用辅助账,也能合理准确的归集,享受研发加计扣除后利润表是负数,而且金额也大,那我们可以部分享受研发扣除吗?这样对高新认定有影响吗
老师,请问单位有研发费用,是为了办高新企业这个称呼,所以在账里做研发费用,这种可以享受研发费用加计扣除政策吗?
老师你好,我们企业不是高企,但是有研发费用,在汇算清缴报表里面,不想也不能享受研发费用加计扣除,我应该怎么填写申报表?A107010和A107012我都填写了,就是怎么样才能体现我有研发费用,但是又不会享受加计扣除?
同事报销餐费267元,他拿油费发票300元来抵票,我怎么做账
老师您好,小规模纳税人,从租的,自动回生产的季报,怎么只有房产税,土地使用税怎么没看到自动生成,不是我搞得,打开电脑就有,是自动的
采购电脑实付5020.28元,发票专票金额为5046元 分录怎么写
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
一直提示这个怎么办
但是时间费用有研发费用唉
那个只是提示,不需要管他
这个期间费用研发费用记了这么了,怎么办
你实际做了只是没发准确核算,现在不加计扣除就是
不影响吗
23年研发部门的费用全部记入了,但是很难匹配项目,没法核算加计扣除金额
是的,那个只是提示你加计扣除,不加计扣除也不影响