你好对的 正确的 可以
郭老师,可是填免税销售额不对啊报不了,那么多提示,我打发图片了啊?
请问老师,图片2,描述的含义就是说画的那个图的过程对吧?岂不是售油单位就像我画的图片一样,针对可以开两次发票?一次开给客户一次开给制卡单位
请问老师,图片做的不对吧?能这样写吗?
老师我发的图片这样算对吗
您好老师,收到的增值税专用发票丢了,但是图片有,图片打印出来可以做账没事吧
请问老师,我收到了客户的货款,当月还开了发票,那我做账的时候是直接做借:银行存款,贷:主营业务收入,还是借:应收账款,贷:主营业务收入,借:银行存款,贷:应收账款?
民非组织残保金不免是吗?
老师 在没有利润期间 已经预缴的所得税 分录为借:应交税费—预缴所得税 贷:银行存款 要挂在应交税费—预缴所得税科目还是所得税费用这个科目?不用结转到本年利润吧?
老师你好!公司外汇收入,收到外汇当日,按当日汇率计算收入。从美元户转到人民币户,借方:按照银行回单上的结汇汇率计算人名币账户金额,贷方按外币户收款当日汇率计算金额,差额计入汇兑损益,我这样做对吗?
老师资产负债表里的年初余额指的是什么
企业目前支付的股利是D0还是D1?
2023年有三十几万的临时工工资做到借:主营业务成本贷:应付职工薪酬 了但是未做个税申报怎么处理
如果自己做资产负债表利润表现金流量表,应该怎么改,我手里有一家单位的财报,但是金额太大了,注册资金太大了3个亿,而我这公司注册资金5000万, 老师,给我一份报表行不,我不会弄,给我一份现成的,谢谢老师
我们是工程公司 一部分给分包方代发工资 一部分对公结算 如果代发工资金额是50万 如果总金额是200万 但是他开了180万发票 对公还要转150万 那这30万就属于多开了吗
老师,公司将自己的房屋出租给对方,对方转租后扣除费用再将租金转回来,我们应该咋开票,他们可以确认为收入吗
那也要补附加税呀,怎么做呢
借以前年度损益调整 贷应交税费,城建税、地方教育教育附加费 借应交税费 贷银行存款
这样吗?那现在去更正申报肯定增值税,和附加税也有滞纳金,这个怎么做呢
借营业外支出滞纳金 贷银行存款
那不是就算到今年的损益里面来了吗?影响今年的利润
对呀,滞纳金几月份就要做到。几月份的营业外支出就是影响今年的利润。
哦哦,对哦。那老师,我们只是去更正2022年9月份的增值税,附加税申报表,2022年度所得税年报,和今年的记账录你刚刚说的那几笔分录,还有没有还处理的,这笔业务
不需要 这个就已经完整了。
好的,郭老师,那从2022年9月,到现在每个月的财务报表要不要更正,2023年的账,那财务报表起初数据应该也就不对呀?这个要不要更正
需要修改的,你得从2022年一直修改到这个月。
怎么修改?会计分录不是都做到今年了吗?修改哪些科目呢
那你修改财务报表修改哪里啊?你那里变更了,处理都做到今年了不是 你那样的话不就是反击战修改借银行存款贷主营业务收入应交税费直接做到今年这个
?什么意思?按照你说的,去更正增值税附加税申报表,2022年税务年报,和你说的那几笔分录做到今年。所以2022年到现在财务报表要不要更改呢?
你好,你账务处理做到今年就不修改之前的财务报表
哦哦,就按照你说的那样,把分录做到今年,用以前年度损益调整。就不用改财务报表,是吗?
是的 是这个意思 是这么做的
好的,谢谢郭老师。
不用客气,工作愉快。