同学,你好 这个钱不还,就一直挂着
老师好,请问独立核算的分公司要注销,账面余额如下: 其他应收-个人社保:200,存货:54000,其他应付款-总公司垫付款52000,未发工资6000,企业所得税率是25%,请问这账要怎么调整才能少交企业所得税呢?
请问老师,合伙企业有个分红款之前记在了其他应付款,现在想调整成正确的。请问老师这个分录应该怎么做呢。和投资收益对冲可以吗。
老师你好,我们是个人独自企业,缴纳经营所得税是从老板个人卡扣除,用的科目是其他应付款,但是资产负债表里面其他应付款金额达到230万,请问老师其他应付款金额不能太大吧?老师怎么缴纳老板个人卡用什么科目比较好呢?急急
老师你好:请问内资企业股东分红,先给股东转款后按照转款金额申报个税。所以应付利润在借方产生余额。请问年底该怎么调帐?谢谢
老师,问题是账上欠的其他应付款有15万多,转为营业外收入的话,账上就用利润了,要交企业所得税啊,可是我们转过来,什么都没做,就要交税,老板不能接受的,谢谢老师,该怎么办呢?
考一门中级财管,从现在开始还来得及吗,听课好像没时间了,要怎么备考,老师帮忙指点指点
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
老师,23年末资产2800万,其他应付款2500万,其中一个人年初企业欠他1400万,年末欠1100万,这咋整
同学,你好 这个不要调整的
好的老师,感觉有侵占资产和隐瞒收入的嫌疑,怕质控那里过不了
同学,你好 这种一般有借款合同协议,就不要紧