您好,可以的,可以抵扣的
老师,电费是公司经营范围,我们是一般纳税人,交电费时,供电局开的专票,我做到主营业成本里,这个进项税可以抵扣吗
您好,我想咨询一下,分公司的经营范围写的是在隶属企业经营范围内进行业务咨询与联络。那分公司可以做总公司经营范围里面的业务吗?还是只负责业务咨询联络这种?
老师,不在企业经营范围内的业务,公司可以做吗?能开发票吗?
老师。你好 。如果公司要开营业执照经营业务范围内的专票 不是主要的业务 那这种是怎么缴税的呢 没得其他业务的进项票 只有主营业务的进项票 那可以用主营业务的进项票去抵扣进项税吗
公司主营业务范围有应税服务收入和免税货物收入,分开核算,针对应税服务成本的增值税进项税额,可以进行抵扣吗?
考一门中级财管,从现在开始还来得及吗,听课好像没时间了,要怎么备考,老师帮忙指点指点
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
销售范围是饲料,进项票是电子材料可以抵扣吗老师?
可以的,可以抵扣的
为什么老师!
没有这个经营范围
这个抵扣没有规定呀
那么进项可以销售
怎么做账老师
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费