你好,这个管理费用结转成本不对
老师,我们从自己的往来公司A采购材料 月末时挂账 借:库存商品 应交税费——进项 贷:应付账款-A 付款给往来公司时 借:应付账款—A 贷:银行存款 我们是商贸企业,客户找我司购买的货是由往来公司直接发出的,那我怎么去消库存商品这个科目 是不是月底把库存商品结转到成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 这样对吗? 我之前都没结转,现在库存商品这个科目借方挂了几百万的金额,总感觉哪里不对
老师,请问原来的租店面有个转让费做到管理费用了,现店面又转让出去收到一笔转让费进来,这时会计分录:借:银行存款. 贷:管理费用,这样对吗
老师甲公司是工程公司给乙公司开的劳务费,甲公司结转成本的时候会计分录怎么录,是 借主营业务成本 贷生产成本生产成本_劳务费 还是借主营业务成本 贷管理费用_劳务费 如果这两用都不对,怎么写分录
老师,你好!咨询一个工作中的 问题,我有一笔委托研发,分录是在成本下设立:研发支出,然后结转到管理费用-研究费用,,这样做出来没有营业成本,这个分录是不是设置的不对,麻烦帮忙看一下,开了110万的发票,我操作到最后发现没有营业成本,分录里面没有结转成本,是否要结转成本,如何结转
工厂筹建完毕,技术不行没出成品,车间购买的水桶,用品,我都记在了,借:管理费用-办公费 过了2个月,临厂用了几个桶,分录,借,银行存款,贷:管理费用-办公费 这么做分录可以吗老师,但有感觉不对,当月管理费用结转了,后期又减少管理费用,这样可以吗
请问一下一般加入什么协会的费用计入什么科目
老师好~想咨询下,社保补缴是什么意思?比如北京地区,每年7月社保执行新的基数,那公司正常按照基数申报,会存有补缴一说吗?有看到说是因为执行时间与公布时间存在差异导致的。比如执行期间是2024年1月到12月。公布时间是2024年7月。可以举个例子,说明一下吗?
应收款计提多了怎么冲减不了
应付股利为什么没有在资产负债表中体现
老师,物流公司,老板是找别人的车给拉货,那他找别人的车给对方度的车费,我咋入账,
老师,2025.7月初公司考核上半年工资,员工补发上半年1-6月工资,每月补发200,这钱怎么入账,上半年的工资薪金已经报了个税了
老师 残保金怎么申报 多少人才申报? 多少人不申报?
老师你好,公司为小规模纳税人,25年4月初交了24年年报汇算差异,所得税差额68.9元,请问即科目怎么记
老师您好请问,比如三季度预缴所得税5000,四季度是所得税怎么处理?汇算清缴退税1000。
物流公司,购买配件,咋入账
那应该用哪个
前面的分录对着了吧
是的呢,前面的分录是对的
结转成本应该贷什么
结转成本借其他业成本贷什么
稍等我这边给你写下
好的,等你回复
租入固定资产: 借:其他业务成本/长期待摊费用等科目 贷:银行存款等科目 出租出去: 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)