您好,您计入研发费用了,就不计入成本

老师,你好!咨询一个工作中的 问题,我有一笔委托研发,分录是在成本下设立:研发支出,然后结转到管理费用-研究费用,,这样做出来没有营业成本,这个分录是不是设置的不对,麻烦帮忙看一下,开了110万的发票,我操作到最后发现没有营业成本,分录里面没有结转成本,是否要结转成本,如何结转
老师,您好,从研发费用设备转出1万,到主营业务成本,这个会计分录怎么做,我是借库存商品 1万 贷 研发费用 1万 然后又做了借主营业务成本 贷 库存商品 ,发现科目余额表上的管理费用,和利润表上的管理费用不一致,科目余额表上管理费用多了1万元,麻烦老师看看问题出在哪里,谢谢
老师麻烦问下我接了个账是制造业,是采购化学类材料加工成另一种化学类材料销售出去。现在要把2019年到2021年重新做成高新企业账,我现在感觉越做越乱了,没有头绪了,麻烦老师把这个过程说下,流程说下,我的思路合适?是不是采购是记到原材料,生产是从原材料转到生产成本里,产品入库从生产成本转到库存商品,销售时,结转到主营业务成本,。费用发生是哪个部门就记到哪个里,研发部门是记到研发部分???
您好,老师,我想咨询一个问题 我公司进货了半成品A,之后加入我司的技术开发人员(工资)编写的程序注入到该半成品A中,形成了完整的产品B,我把B卖了,请问,我的研发人员的工资10万元,怎么做到我的产品成本中?我的分录我写2套,你帮我看看,哪个是否正确,或者帮我指导一下,谢谢 分录:1 产成品入库 借:库存商品 10万 贷:研发费用——资本化支出 分录2: 借:主营业务成本 贷:研发费用——资本化支出 我是直接把研发费用——资本化支出放到主营业务成本中,还是放到库存商品后,再结转到成本
老师,建筑业公司小企业会计准则,今年4月暂估一笔50万,然后在7月份回来发票了,我这边要做负数冲红(借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数),然后在根据发票做一笔正确的分录(借工程施工贷预付账款,预付是之前提前给钱了),针对这比分录我要不要做结转成本?网校老师有的跟我说当月没有收入不用结转,但是有的老师跟我说暂估是之前的,结转成本也是之前的,不用管当月有无收入,结转就行,我到底应该怎么能做
税收滞纳金是不是得纳税调增
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6月以后开纯收加工费的委托加工费票面项目显示应该是什么样子?税收分类编码是什么?
老师,跨境税务筹划有哪些方法
老师您好,公司购买电脑显示器3台,我这边怎么做资产卡片呢?分开一台台做么?给两个部门使用的
老师,请问我们电商四月转成一般纳税人了,为什么表格自动弹出是简易计税
老师砂石料拿不到进项 交了增值税 会被认定虚开吗
老师,总公司一个法人A,3个分公司是另一个法人B,都独立核算,总公司和其中一家门店在同一个市,另2个在别的市,四个公司独立报税做账,是销售金饰回收加工金饰的,总公司统一采购调拨各门店,我这个怎么做账?交税?总公司给各店采买属于视同销售吗?
2026年度缴费工资调整为啥查询不到
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