咨询
Q

小企业会计准则计提了5000所得税,缴纳了1000剩下的弥补以前年度亏损,计提的这4000所得税怎么平账

2024-04-05 14:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-05 14:32

同学你多计提了所得税是吗,要红冲多计提的所得税,原来的分录红冲,把所得税费用改为以前年度损益调整

头像
快账用户9577 追问 2024-04-05 14:34

怎么做会计分录

头像
齐红老师 解答 2024-04-05 14:35

借以前年度损益调整 红字4000 贷应交税费——应交所得税 红字 4000

头像
快账用户9577 追问 2024-04-05 14:37

小企业会计准则也可以这么做哈

头像
齐红老师 解答 2024-04-05 15:28

小企业会计准则你直接记入当期损益 借所得税费用 红字 贷应交税费——应交所得税 红字

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你多计提了所得税是吗,要红冲多计提的所得税,原来的分录红冲,把所得税费用改为以前年度损益调整
2024-04-05
做相反的所得税费用即可
2023-04-08
你好是的可以补亏损的  按补亏损后的计提  
2023-11-07
同学你好 您反向冲销了多计提的就行这个月
2023-10-10
你好,负数冲掉,不需要交税不用计提
2021-10-14
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×